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請問老師2023年暫估的費(fèi)用,今年匯算清繳之前發(fā)票收不回來,怎么沖減分錄

2024-04-17 08:16
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-17 08:17

你好!這個(gè)做紅字就行,涉及到的損益類科目用以前年度損益調(diào)整替換

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你好!這個(gè)做紅字就行,涉及到的損益類科目用以前年度損益調(diào)整替換
2024-04-17
您好,年度匯繳:無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七) 還有分錄,因?yàn)橛型鶃砜颇? 借:以前年度損益調(diào)整(負(fù))貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)) 因?yàn)樵谖覀冏约旱睦麧櫛砝飼?huì)計(jì)利潤沒有變不會(huì)因?yàn)榧{稅調(diào)增了費(fèi)用改了我們的利潤表增加利潤,這個(gè)分錄又能把我們會(huì)計(jì)利潤表調(diào)成正確的了。
2024-05-22
您好,直接匯算調(diào)整的
2023-05-29
你好!這個(gè)你如果金額一致,可以直接貼進(jìn)去
2024-05-27
金額一致不需要紅沖,直接把發(fā)票附在暫估的憑證后邊
2024-02-28
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