你好,這個可以改的呢,在申報情況里面更正
老師:印花稅目資金賬簿選成購銷合同了,計稅金額是對的,已扣款交稅。怎么辦?
老師,我是建筑企業(yè),8月申報印花稅的時候,錯報為購銷合同申報并上繳了印花稅,現(xiàn)在不能修改了。實際上建筑業(yè)應(yīng)該怎么申報印花稅
老師,印花稅按簽訂日期繳納,合同金額變了,我已經(jīng)繳納完印花稅了,怎么辦呢?但是合同簽訂日期沒變,只是簽了一個補(bǔ)充協(xié)議。這種情況我怎么交印花稅能夠準(zhǔn)確些呢?
你好,請問印花稅申報了款也繳了,發(fā)現(xiàn)少報了怎么辦呀,只填了采購合同的金額,銷售合同沒填
在稅務(wù)網(wǎng)廳,數(shù)電票申請了開票額度增量上傳了購銷合同,但是金額申請錯誤了,但對方已經(jīng)確認(rèn)購銷合同,進(jìn)入審核中,我還能撤銷修改金額嗎?有什么辦法嗎?我需要重新申請下正確的金額。
免冠色還要開發(fā)票嗎?
目前想注冊一家公司大概年營業(yè)額在700萬元,是注冊小規(guī)模呢還是注冊一般納稅人呢
老師請問一下年報上的資金數(shù)額怎么填寫?
公司只有人數(shù)超了,所以不能滿足335原則的,怎么可以回避一下呢
銷售折讓影響所得稅嘛
老師,你好,稅局查到我們公司23年的增值稅報表和企業(yè)所得稅報表上的金額不一致,我們酒店行業(yè),稅局讓我們過去解釋,該怎么解釋?
老師,發(fā)票票面的稅率是怎樣計算出來的
老師好,實操筆記怎么下載?
老師我們有無形資產(chǎn)2000萬,但是沒有攤銷,105080納稅調(diào)整明細(xì)表還用再填寫數(shù)據(jù)嗎?
?麻煩問一下,現(xiàn)在房屋出售過戶是不是要交20%的個人所得稅,就是增值的那部分
更正完了,那多交的還能退回嗎?我把數(shù)據(jù)看成1-3月的,我一看每月都交了,應(yīng)該只交3月的
可以申請退回的呢