您好,把您的丁字賬發(fā)一下,我跟您一起檢查 表上日期寫錯了,12.31日,不是10.9哦
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產(chǎn)負(fù)債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細(xì)賬科目合計數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
之前那個會計做的賬,我查了一下,2019年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表不平,原因在于未分配利潤寫的0(應(yīng)該是電腦自動生成:),其實(shí)應(yīng)該是-1568074.35,導(dǎo)致2020年每個月的資產(chǎn)負(fù)債表都不平,都差的這個數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)?
老師我用的金蝶,根據(jù)余額表錄期初數(shù)據(jù),余額表試算平衡,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款都不對,其他數(shù)據(jù)都正確,利潤表也一致,請問是什么原因呢
老師,我是9月份交接過來的賬,重新錄期初余額只能錄資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中年初余額和期末余額是一樣的,利潤表里面的本年累計數(shù)據(jù)錄上和資產(chǎn)負(fù)債表邏輯關(guān)系不符了,這個怎么處理呢
老師,我的分錄沒錯,余額表那邊也借貸一致,那資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不一致應(yīng)該怎么檢查呢?這個是我根據(jù)自己做的丁字賬生成的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù),公司11月份才營業(yè),日期是23年12月份的數(shù)據(jù),不平是什么原因呢?
老師,請問24.12月資產(chǎn)負(fù)債表里期末的應(yīng)付職工薪酬數(shù)值應(yīng)該是24.12月計提的工資數(shù)據(jù),也是稅款1月的個稅數(shù)值嗎
房地產(chǎn)公司銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷售收入怎么計算
買一個二十多萬的車,增值稅能抵多少?
老師,因?yàn)槲覀児咀N了,收了有筆500元定金,現(xiàn)在要退,可以用法人的賬戶退嘛
請問原材料還剩多少沒有沖銷完
老師,報銷費(fèi)用如果有20,30元金額的沒有票,是不是不能計入所得稅匯算,需要調(diào)整出來,要么用其他票據(jù)抵扣
請問老師,增值稅稅負(fù)率應(yīng)該怎么控制?麻煩詳細(xì)講解一下
營業(yè)外收入中有一部分是客戶給的快遞費(fèi)補(bǔ)償1000元,一部分是是供應(yīng)商質(zhì)量不合格給的賠償2500元,請問這兩筆營業(yè)外收入,應(yīng)該填寫在所得稅年報的哪里?怎么調(diào)增?
老師,我想咨詢下一般納稅人提供純加工勞務(wù)稅率是13%還是6%呢?
老師,稅收滯納金能企業(yè)所得稅匯算扣除。
老師,這個是我的丁字帳,麻煩您看一下
好的,朋友,您的利潤表也截圖下哈
這個是利潤表,您看一下
您好,存貨沒填在負(fù)債表里,未分配利潤是負(fù)數(shù),填了正數(shù)
存貨填了69887.41
您好,不對,存貨只有 29887.41? 155000-125112.59