你好,那不行。得有明細賬。跟她要吧
老師,做賬會計給我一份資產(chǎn)負債表,收入支出表,支出明細表,其他應付款余額表,讓我去稅務局申報這個季度的報表,我在電腦上打開了稅務局的只有資產(chǎn)負債表,利潤表,和現(xiàn)金流量表。我要怎么報啊
老師,您好,我是6月份開始接賬建賬,前面會計做的報表凈利潤是-300萬,我應該在金蝶軟件中如何提現(xiàn)?開始我輸入未分配利潤期初數(shù),但提示資產(chǎn)負債表和利潤表之間勾稽關系不對,如何處理
老師,我想問一下現(xiàn)在新接手的賬,是不是要把上月初的資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)先錄入做賬軟件中。然后再根據(jù)提供的原始憑證去做會計憑證?那如何確定對方給我的這些數(shù)據(jù)是正確的?
老師,我們現(xiàn)在開始年報,全年是外賬負責,12月截止,現(xiàn)在會計只給了資產(chǎn)負債表和利潤表,沒有現(xiàn)金流量表?我要怎么提取數(shù)據(jù)
老師我想問下,我半路接賬過來的,從今年4月開始做賬,我按之前的期末余額和本年累計已經(jīng)錄入初始余額了,現(xiàn)在。資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)已經(jīng)平了,但是利潤表的利潤總額少200元,我看了應該是工會經(jīng)費的200導致的吧,這樣怎么處理
老師我們剛開始是一個生產(chǎn)車間,現(xiàn)在又加了一個車間生產(chǎn)塑料顆粒,這這種顆粒是我們之前的車間生產(chǎn)時用的一種原材料,老師我在最開始沒有給一些科目加二級是一車間還是二車間,現(xiàn)在有有第二個車間了我要怎么辦
如果對方是一般納稅人,他開的是3%的專票,我們給他開專票,他也抵扣不了吧?
老師,您好,金蝶賬無憂,平時結轉(zhuǎn)損益后,本年利潤一直掛著,直到12月結轉(zhuǎn)的時候,才一次性轉(zhuǎn)入未分配利潤里面,那么平時財務報表里面的未分配利潤的數(shù)字,是僅僅上年末結轉(zhuǎn)的數(shù)字,還是未分配利潤和本年利潤,加在一起的數(shù)字,謝謝
老師,你好! 就是小規(guī)模不超過30萬的普票免征增值稅額,不是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?就是匯算清繳的時候可以調(diào)減嗎?
老師,一個老板有兩個公司,一個商貿(mào)公司,一個物流公司,物流公司主要是給商貿(mào)公司拉貨的,也就十幾輛車,偶爾會有些外部的活,這樣的話,老板的物流公司給商貿(mào)公司開運費發(fā)票,建立運輸合同,只要價格公允就沒什么問題吧,理解的對嗎
老師,公司為小規(guī)模,2024年第一季預繳了9000元企業(yè)所得稅,2025年做匯算清繳時,需退9000元,但稅務總部的審批意建是“不同意,經(jīng)案頭審核,企業(yè)所得稅申報收入與增值稅不一致,存在涉稅事項待核實,不同意本次申請”。那這個公司不處理,不退稅了,有什么影響嗎?
核定的個體,需要做納稅申報嗎?是不是在核定額以內(nèi),不用申報???
老師您好,購買方提交紅字申請,銷方本月沒開紅字發(fā)票,就不會造成購買方本月增值稅增加是嗎?本月銷方開了紅字發(fā)票才會增加購買方的增值稅金額是吧
老師,請問我公司提供的完全境外服務,開發(fā)票的時候開0稅率還是開免稅服務?
老師,我報考中級,圖片中要上傳的屬地證明是什么東西?
我拿到科目余額表應該怎么建賬呢
我建賬的時間是24-1月 目前收到了會計發(fā)來的科目余額表了(她發(fā)的是23-12月的科目余額表)
你好,根據(jù)科目余額表的余額,作為新建賬套的期初數(shù),先錄在新賬套里。以后發(fā)生業(yè)務正常做憑證就行了
是科目余額表的期末余額錄在期初建賬里嗎?具體是借方還是看貸方呀 我現(xiàn)在腦子好亂
你好!借方錄借方,貸方錄貸方。說白了,就是就相當于把數(shù)騰過去
我的期初建賬,只有年初余額可以錄,然后年初余額錄完就自動代入成了期末余額,這個也是通過科目余額表錄嗎?
你好,期初余額不是自動成期末。你咨詢下你用的軟件的客服,錄入的地方是否正確
我是年初建賬(24.1月)的期初數(shù)據(jù)是可以根據(jù)資產(chǎn)負債表23年12月期末的數(shù)據(jù)錄吧? 期初這樣是對的吧
你好,是的,期初是這樣是對的
好的 謝謝老師 那我還是可以根據(jù)資產(chǎn)負債表期末來做期初的
不用客氣,可以根據(jù)資產(chǎn)負債表期末來做期初,祝你工作順利
那利潤表呢 只看本年的嘛
你好,利潤表沒有余額,不需要錄期初。往年的利潤已經(jīng)通過利潤分配-未分利潤反映了,錄它的期初即可