你好我發(fā)給你你好,我發(fā)給你完整的分錄,你看一下。
老師,你好,我司是一般納稅人,年初我司購買了一臺皮卡車,進項票是百分之十三的票,并且抵扣了,價稅合計八萬,現(xiàn)在公司要以六萬的價格買出,我們現(xiàn)在要交些什么稅呢?怎么計算呢?
老師您好,請問一個公司二手車置換的問題,公司有一臺舊車12年入的固定資產(chǎn),沒有抵扣進項稅,2021年作為二手車置換購入新車,置換價格是5萬元,這個款二手車交易公司直接將款匯入我們將購買新車的4S店,作為我們新車的部分車款,新車總價20萬,因此我們除去這筆置換收入,實際對公賬戶匯入4S店的價款只需要15萬。想請問下這個業(yè)務(wù)的處置固定資產(chǎn)以及購買新車的賬務(wù)處理,麻煩老師解答一下,謝謝。
老師您好!我公司是一般納稅人,是做施工升降機設(shè)備租賃的。2021年分不同時間購買了30臺設(shè)備,單臺價格是30萬元左右,累計總價900多萬。想問一下,這累計900萬固定資產(chǎn)在2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,能否稅前一下性扣除?會計賬務(wù)處理跟稅務(wù)處理能否分別進行?
老師您好,公司接到稅務(wù)局電話,說我們的固定資產(chǎn)汽車賣出的價格低,讓我們核實下價格,然后進行補稅,那輛車購入時29萬多,使用三年后賣出1500元,所以讓我們核實價格,去補稅,老師,像二手車的價格定多少合適?
老師 您好 公司2021年二十八萬買進的車22年以八萬的價格賣出去 現(xiàn)在讓按八萬的價格補稅 想問下固定資產(chǎn)清理科目怎么處理
你好老師!我們是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)系統(tǒng)上24年-2025年5月有100萬的進項專用發(fā)票,有13%的,有6%的,現(xiàn)在我該怎么處理!
老師好,我們老板跟別人合伙做個公司,就做了幾個月,都沒開過票,原意是做一個勞務(wù)中介,上游客戶給我們結(jié)算人力費,我們結(jié)算給下游的人,賺個中間差價,結(jié)果上游不給我們結(jié)算了,我們該給下游結(jié)算的錢都結(jié)算了,這樣等于我們是純賠本的,就沒有收益,這樣涉及開票嗎
把別人貨車撞了,我們公司支付的維修費怎么做賬,先付款,后面收到發(fā)票
[1](操作題)某企業(yè)進行一項固定資產(chǎn)投資,在建設(shè)起點一次性投入100萬元,無建設(shè)期。該固定資產(chǎn)可使用10年,期滿無殘值,生產(chǎn)經(jīng)營期每年可獲得稅后利潤15萬元,假定折現(xiàn)率為10%。在Excel工作表中建立分析模型,分別采用凈現(xiàn)值和內(nèi)含報酬率指標評價該方案是否可行。
老師,您好,請問公司通過集體申報給員工做個稅匯算,請問哪里可以看到集體申報啊,謝謝
社區(qū)要求申報本單位員工工資統(tǒng)計表,2025年2月申報2024年度全年的員工工資,當時按實際工資月份進行申報,2025年3月又通知,2025年按季度申報,2025年3月申報2025年1月至3月員工工資,但本單位的情況是2025年3月工資4月發(fā)放,當時向社區(qū)反映能否將原2024年1-12月數(shù)據(jù)調(diào)成按實際發(fā)放月份申報2023年12月至2024年11月數(shù)據(jù),這樣后續(xù)都方便申報,但社區(qū)不同意修正數(shù)據(jù),要本單位2025年3月按估算金額上報數(shù)據(jù),現(xiàn)存在估算金額比實際發(fā)放金額少2萬元?,F(xiàn)在6月需按要求申報第二季度數(shù)據(jù),如將2萬元調(diào)入第二季度申報存在不符合申報工資總額不超過30%的要求,系統(tǒng)不讓申報。請問如何解決?2025年1-3月存在部分員工績效工資未申報的情況,如何解決?
企業(yè)24年有一筆業(yè)務(wù)沒有確認收入,因為業(yè)務(wù)沒有把發(fā)票給到代理記賬,這個怎么處理?
PhotoshopCS3考試未交素材和新建文件夾會為0分嗎
老師好,小企業(yè)會計準則,2024年匯算清繳產(chǎn)生的所得稅費用可以在本年利潤表中填列嗎?
個體私轉(zhuǎn)公也可以嗎?開個人發(fā)票,貨款
?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
那個收入我做了未開票收入
你好 是的沒開票是可以的?
那第一步的固定資產(chǎn)清理是8萬嗎
固定資產(chǎn)清理是折舊和固定資產(chǎn)原值的差額。