你好我發(fā)給你你好,我發(fā)給你完整的分錄,你看一下。

老師,你好,我司是一般納稅人,年初我司購買了一臺皮卡車,進項票是百分之十三的票,并且抵扣了,價稅合計八萬,現(xiàn)在公司要以六萬的價格買出,我們現(xiàn)在要交些什么稅呢?怎么計算呢?
老師您好,請問一個公司二手車置換的問題,公司有一臺舊車12年入的固定資產(chǎn),沒有抵扣進項稅,2021年作為二手車置換購入新車,置換價格是5萬元,這個款二手車交易公司直接將款匯入我們將購買新車的4S店,作為我們新車的部分車款,新車總價20萬,因此我們除去這筆置換收入,實際對公賬戶匯入4S店的價款只需要15萬。想請問下這個業(yè)務的處置固定資產(chǎn)以及購買新車的賬務處理,麻煩老師解答一下,謝謝。
老師您好!我公司是一般納稅人,是做施工升降機設備租賃的。2021年分不同時間購買了30臺設備,單臺價格是30萬元左右,累計總價900多萬。想問一下,這累計900萬固定資產(chǎn)在2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時,能否稅前一下性扣除?會計賬務處理跟稅務處理能否分別進行?
老師您好,公司接到稅務局電話,說我們的固定資產(chǎn)汽車賣出的價格低,讓我們核實下價格,然后進行補稅,那輛車購入時29萬多,使用三年后賣出1500元,所以讓我們核實價格,去補稅,老師,像二手車的價格定多少合適?
老師 您好 公司2021年二十八萬買進的車22年以八萬的價格賣出去 現(xiàn)在讓按八萬的價格補稅 想問下固定資產(chǎn)清理科目怎么處理
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應收款 緊接著暫估收入: 借:其他應收款 · 貸:其他業(yè)務收入 · 貸:應交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題
?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應交稅費——應交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
那個收入我做了未開票收入
你好 是的沒開票是可以的?
那第一步的固定資產(chǎn)清理是8萬嗎
固定資產(chǎn)清理是折舊和固定資產(chǎn)原值的差額。