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老師您好,請(qǐng)問(wèn)去年我們公司購(gòu)買(mǎi)了保本的理財(cái)產(chǎn)品,購(gòu)買(mǎi)時(shí)分錄是 借:交易性金融資產(chǎn),貸:銀行存款。贖回時(shí)我的分錄是 借:銀行存款,貸:交易性金融資產(chǎn)/投資收益/應(yīng)交增值稅。按貸款服務(wù)申報(bào)繳納了增值稅。投資收益已經(jīng)在利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)里面了,說(shuō)明已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但是轉(zhuǎn)管員說(shuō)我的增值稅收入比企業(yè)所得稅收入多,要讓我更正申報(bào),我把投資收益放在營(yíng)業(yè)外收入里面,這種做可以嗎?(稅局比對(duì)表里企業(yè)所得稅只包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入)謝謝!
老師問(wèn)一下,我企業(yè)所得稅匯算清繳里面要調(diào)增68萬(wàn)的金額,我之前直接調(diào)增在其他里,但是稅務(wù)老師說(shuō)不能填在其他里,要入到明細(xì)里,請(qǐng)問(wèn)老師可以入到哪些明星里?因?yàn)槲胰ツ昀麧?rùn)率沒(méi)有做到。匯算清繳中想補(bǔ)上去
老師好,報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候,需要填寫(xiě)收入總額繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅。那這個(gè)收入總額是根據(jù)不含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入+投資收益-財(cái)務(wù)費(fèi)用來(lái)填寫(xiě)嗎?是不是先做賬生成財(cái)務(wù)報(bào)表后,直接按照利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額填寫(xiě)去申報(bào)這個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的收入總額啊?等生成稅款以后再把賬務(wù)反結(jié)賬,計(jì)提稅款。
2.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事汽車(chē)零部件的生產(chǎn)和銷(xiāo)售,企業(yè)所得稅稅率為25%,2×21年利潤(rùn)表如下表所示:利潤(rùn)表編制單位:甲公司2×21年單位:萬(wàn)元項(xiàng)目本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)收入A50172減:營(yíng)業(yè)成本4731033762稅金及附加835712銷(xiāo)售費(fèi)用95277112管理費(fèi)用59694469財(cái)務(wù)費(fèi)用799825加:投資收益(損失以“-”號(hào)填列)00公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列)00二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列)2165D加:營(yíng)業(yè)外收入B125減:營(yíng)業(yè)外支出6557三、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列)33003360減:所得稅費(fèi)用C840四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列)2475E要求根據(jù)甲公司的利潤(rùn)表回答以下問(wèn)題:(假定應(yīng)納稅所得額等于利潤(rùn)總額)(1)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)主要有哪些?利潤(rùn)表的編制以什么為基礎(chǔ)?從甲公司的利潤(rùn)表上可以了解到該公司的什么信息?(10分)(2)計(jì)算表中A-E英文字母代表的金額分別是多少?(10分)(3)利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)收入項(xiàng)目的金額是根據(jù)哪兩個(gè)會(huì)計(jì)賬戶本期發(fā)生額確定的,營(yíng)業(yè)成
23年企所稅匯算清繳,A100000主表里面,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)一欄是灰色的。因?yàn)槠渌找嬉约百Y產(chǎn)處置收益等是不顯示在列表里面的,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)我記得去年是可以手動(dòng)填列的
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
不是,去年是手工填的,因?yàn)橛幸恍┍热缪邪l(fā)費(fèi)用,其他收益沒(méi)有列在主表里
同學(xué)你好 現(xiàn)在是自動(dòng)出
我問(wèn)稅局吧
同學(xué)你好 你可以問(wèn)問(wèn)你們稅局 填寫(xiě)附表后主表自動(dòng)出