你好 這個(gè)其實(shí)就是每年你自己虧損的金額 匯算的表格未彌補(bǔ)虧損會比對出來的呀
匯算清繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中第二列當(dāng)年境內(nèi)所得額填寫的是調(diào)增調(diào)減后的應(yīng)納稅所得稅嗎?
老師,我在報(bào)所得稅匯算年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A100000表)中的納稅所得和企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)中本年度境內(nèi)所得額不同,差了21年6月交的所得稅,公司年底是虧損,我問一下彌補(bǔ)虧損表該怎么報(bào)?
年度匯算里的表 A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損和A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表 分別是什么意思
匯算清繳, 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第一行,符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,填什么? 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,這個(gè)表是不是不用填,系統(tǒng)自動帶數(shù)據(jù)?
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)中,應(yīng)納稅所得額計(jì)算,減:多的稅減免(填A(yù)107020),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧算 明細(xì)表內(nèi),五年內(nèi)可以減免,這個(gè)怎么算的?
老師好,公司前期財(cái)務(wù)管的一團(tuán)糟,對采購壓根沒限價(jià)要求,養(yǎng)成了業(yè)務(wù)大手大腳的習(xí)慣,現(xiàn)在要規(guī)范他們肯定這些業(yè)務(wù)很不高興,強(qiáng)推制度肯定會很抵觸,應(yīng)該怎么處理呢
您好老師,小規(guī)模納稅人有無票成本,匯算清繳沒調(diào),可以在2025年調(diào)么
請問不同的餐費(fèi)發(fā)票報(bào)銷比例是多少?
我司是貿(mào)易公司,直接采購回來后再做產(chǎn)品檢測,之后就銷售出去, 那這筆檢測服務(wù)費(fèi)用應(yīng)該設(shè)置什么科目好?
您好,老師,駕校報(bào)名贈送的電影票可以計(jì)入銷售費(fèi)用吧
子公司銷售產(chǎn)品給母公司,屬于關(guān)聯(lián)交易嗎?
老師,文化研究會收到上級單位劃撥的會費(fèi),季度預(yù)申報(bào)所得稅的時(shí)候是按不征稅收入申報(bào)的,年度匯算的時(shí)候要怎么填報(bào)吖?
合作社年報(bào)中的營業(yè)收入是按年開票收入填寫,財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填
老師,我們是一家有限合伙企業(yè),做了一筆委托貸款合同,和銀行簽了一份委托貸款合同,然后又和銀行 借款人簽了一份三方委托貸款合同,需要繳納印花稅嗎?
財(cái)務(wù)人員調(diào)賬自保,一般需要做哪些準(zhǔn)備工作,準(zhǔn)備哪些資料
老師這個(gè)怎么算?
你好,未彌補(bǔ)虧損不需要算的呀,你前面虧損了這個(gè)表格給你統(tǒng)計(jì)進(jìn)去了,后面年度盈利了可以抵扣的
如果給了一個(gè)表格前面五年有一年虧損,為什么不能全額扣除?只能扣除一部分?
你好,是不是當(dāng)年虧損只虧損一部分,在虧損范圍內(nèi)已經(jīng)全部抵扣完了,
本年度:264016.45,前一年2036928.74,前二年度1445364.79,前三年832454.93,前四年度1409054.03,前五年度-1435830.63.就是在本年度扣除的金額是-128489.74,不知道怎么算的老師?
你好? 是不是你本年度只虧損了128489.74的呀
加油 等你的五星好評哦
本年度26萬那個(gè),所以不知道怎么算的
本年度:264016.45,前一年2036928.74,前二年度1445364.79,前三年832454.93,前四年度1409054.03,前五年度-1435830.63.----這個(gè)都是虧損的金額嗎? ??本年度扣除的金額是-128489.74-----這么看你本年度是盈利的才對的呀