同學(xué),你好 ?期初余額填

固定資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的填列中,什么情況是減去固定資產(chǎn)清理期末余額,什么情況是加上固定資產(chǎn)清理期末余額
老師好,請問,年末匯算清繳固定資產(chǎn) 賬載金額中資產(chǎn)原值是填資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原價還是填 所報期 新購入的固定資產(chǎn)的原價呢?
請問19年入賬的固定資產(chǎn)是20800元,計提折舊至2021年12月末 資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是4535元?,F(xiàn)在我申報匯算清繳掃描出現(xiàn)這個提示。我要如何修改處理? ◆ 1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【20800】元; 2.您單位填報的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為:【4535】元; 3.您單位申報的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請核實(shí)。
匯算清繳固定資產(chǎn)A105080資產(chǎn)原值是填科目余額表中期初余額嗎?本期新增固定資產(chǎn)及本期清理完的固定資產(chǎn)怎么弄?
23年中途出售了一臺固定資產(chǎn),現(xiàn)在匯算清繳,賬載金額的資產(chǎn)原值,按資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)的期末余額還是期初余額填列?
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的


那累計折舊的本年累計數(shù)按什么填?
同學(xué),你好 本年累計的金額,就看累計折舊本年數(shù)
賣車時,累計折舊從借方轉(zhuǎn)出了,那我應(yīng)該看貸方累計數(shù)還是把借方減去的累計數(shù)?
同學(xué),你好 本年累計金額看本年貸方金額
借方不用管?
同學(xué),你好 借方是全部的折舊
出售的固定資產(chǎn),累計折舊從借方轉(zhuǎn)出去了啊
同學(xué),你好 是呀,所以借方是全部折舊