就以系統(tǒng)的為準(zhǔn)稅款差額記到營業(yè)外收支
?老師,金蝶系統(tǒng)的憑證還沒做完,影響電子稅務(wù)局的增值稅申報嗎?
老師,可以說下月頭怎么報稅啊?國家電子稅務(wù)局系統(tǒng),然后報增值稅和那些附加稅嗎
在電子稅務(wù)局申領(lǐng)了增值稅電子普票,為什么在金稅盤開票系統(tǒng)下載不了讀不入開票系統(tǒng)
老師:下午好!開票系統(tǒng)稅金為3066.42,電子稅務(wù)局報稅系統(tǒng)稅金為3066.38,我申報修改,但是改不了,只能按3066.38申報,記賬的時候,怎么做憑證?
你好!增值稅應(yīng)交稅費跟電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)算出來的差0.02,這種情況要怎么調(diào)賬?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
借:應(yīng)交稅費,增值稅,貸:營業(yè)外支出嗎?
多交稅款是借營業(yè)外支出貸銀行存款。
某小規(guī)模企業(yè)賬上確認的增值稅額為500元,申報表中的增值稅額為500.1元,賬表相差的1分錢。 ? 借:營業(yè)外支出 0.1 ? 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 0.1 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 500.1 貸:銀行存款 500.1
就是實際多繳納一分錢是不是?
這個是我找到的例子,和我的情況一樣,只不過,我是7分錢
你好? 是多交了還是少交了 是這個意思? 確定一下?
某小規(guī)模企業(yè)賬上確認的增值稅額為500元,電子稅務(wù)局申報表中的增值稅額為500.1元,我實際繳納也是500.1 與我得賬面相差0.01
你好 借 營業(yè)外支出 0.1? 交交稅費 500 貸銀行 500.1
你能確認我發(fā)的例子是合適的就行
你好?你好 借 營業(yè)外支出 0.1? 交交稅費 500 貸銀行 500.1