你好; 你們只有免稅業(yè)務(wù)嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)公司,一般納稅人,目前只做出口退稅,沒(méi)有內(nèi)銷,取得的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票可以抵扣勾選嗎?一直在帳上做留底稅嗎?
某出口企業(yè)為一般納稅人,2021年四月出口銷售額為1000萬(wàn)元,內(nèi)銷銷售額為300萬(wàn)元,未生產(chǎn)貨物購(gòu)進(jìn)材料,取得專用發(fā)票注明金額共1500萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額195萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額符合規(guī)定以勾選抵扣,已知該企業(yè)生產(chǎn),銷售的貨物適用增值稅稅率13%,出口退稅率9% 該企業(yè)免抵退稅應(yīng)納稅額是 該企業(yè)四月出口退稅留底稅額是
老師,我5月份有退稅,做了免抵退申報(bào)。次月稅局通知要企業(yè)申請(qǐng)退增量留底退稅。把增值稅申報(bào)表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業(yè),請(qǐng)問(wèn)我計(jì)提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應(yīng)收款-出口退稅這有一筆錢未收。
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年11月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅價(jià)款700萬(wàn)元;本月海關(guān)核準(zhǔn)免稅進(jìn)口料件價(jià)格為20萬(wàn)美元(對(duì)免稅購(gòu)進(jìn)甲企業(yè)采取購(gòu)進(jìn)法)。當(dāng)月內(nèi)銷不含稅銷售額為150萬(wàn),當(dāng)月出口商品FOB價(jià)為100萬(wàn)美元,當(dāng)日外匯牌價(jià)為USD1=RMB6.6,出口商品退稅率為9%,上期內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)不足抵扣形成的留抵稅額有12萬(wàn)。1、求企業(yè)抵退稅不得免征和抵扣稅額與企業(yè)免抵退稅不得免征和抵扣稅額會(huì)計(jì)分錄。2、求企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納稅額。3、求企業(yè)免抵退稅額(即外銷應(yīng)退稅額),實(shí)退稅額,被抵消的稅額。并作出相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。4、根據(jù)上述資料,判斷企業(yè)留抵稅額。
老師,企業(yè)銷售羊肉,增值稅免稅,針對(duì)取得的專用票進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出,一直未抵扣,現(xiàn)有留抵稅額20萬(wàn),可以申請(qǐng)留底退稅嗎?
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號(hào)的?
A公司只有免稅業(yè)務(wù),B公司有部分納稅業(yè)務(wù),銷售額10萬(wàn)左右,增值稅9000左右。
你好如果都是免稅業(yè)務(wù)的; 你們要看是否符合;符合多留抵的可以申請(qǐng)退 ’
既有免稅又有交稅業(yè)務(wù)的,也有留底稅額,是否可以申請(qǐng)退稅?
你好; 是的;? ?符合留抵多的;可以申請(qǐng)退稅的?