 
                            你好,滯納金不到一塊錢也交了嗎?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師請(qǐng)問一下,專管員打電話過來說我公司從去年成立到現(xiàn)在沒有交印花稅,我公司是物流公司,專管員說現(xiàn)在不核定印花稅,就是讓我們商量著來交的,然后我補(bǔ)交了2019年的印花稅有滯納金,今年的還沒有交過,不想交滯納金,我能不能把前幾月的合同印花稅全部在這個(gè)月申報(bào)呀?
老師,12月份的申報(bào)表也都申報(bào)了,但最后發(fā)現(xiàn)沒有計(jì)提印花稅,今天去把印花稅繳納了,那2021年的賬怎么辦又需要調(diào)整嗎
印花稅是按次申報(bào),繳費(fèi)是年底一次交的,老師我今年還一次印花稅都沒有申報(bào),這種情況我也會(huì)產(chǎn)生滯納金嘛
老師 我之前報(bào)印花稅都是按次報(bào)的 但是去年6月份顯示有滯納金0.17 我去年做賬把滯納金和交的印花稅 都放在一起了 那我今年報(bào)年報(bào) 怎么辦呢
老師 請(qǐng)問一下我前兩天申報(bào)了一個(gè)買賣合同按期申報(bào)的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報(bào)實(shí)收資本印花稅,提示這個(gè)也是按期申報(bào),然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報(bào),只能去更正前幾天申報(bào)的那個(gè)印花稅,然后我點(diǎn)進(jìn)去更正 前幾天買賣合同那個(gè)印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實(shí)收資本印花稅增加進(jìn)去 提交的時(shí)候顯示應(yīng)補(bǔ)繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個(gè)怎么辦呢?
 
                老師請(qǐng)教一下,我們賣給客戶空調(diào),安裝隊(duì)給客戶開安裝費(fèi)人工費(fèi),小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)是嗎?如果這個(gè)安裝公司是一般納稅人應(yīng)該開幾個(gè)點(diǎn)的安裝費(fèi)
當(dāng)月提交退稅申請(qǐng),需要等增值稅申報(bào)之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務(wù)#青貯飼料加工費(fèi)稅點(diǎn)是0?,F(xiàn)在稅務(wù)局說要補(bǔ)交稅?實(shí)際業(yè)務(wù)不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點(diǎn)。 如果以前有進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣是嗎?買對(duì)方飼料是普通 發(fā)票可以計(jì)算抵扣嗎?因?yàn)轱暳隙际敲舛惖?/p>
老師你好,新成立的個(gè)體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費(fèi),人工費(fèi),購(gòu)買一些家具,廚具等費(fèi)用,必須發(fā)生在稅務(wù)登記前嗎?
老師,請(qǐng)問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請(qǐng)問下你當(dāng)時(shí)怎么填簡(jiǎn)歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗(yàn),可以編點(diǎn)嗎
老師您好,公司租入酒店作為辦公樓,對(duì)方給開的是5%的專票,所以請(qǐng)問該進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不可以抵扣
老師你好,企業(yè)受益人備案,現(xiàn)在是怎么回事,網(wǎng)上傳瘋了
工商現(xiàn)在簡(jiǎn)易注銷,注銷公司用填25年工商年報(bào)嗎
因?yàn)槲宜緵]有進(jìn)出口權(quán),平時(shí)收國(guó)外客戶的貨款都是通過貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?


交了0.17啊 所以報(bào)年報(bào) 就提示我把0.17給申報(bào)上 可是我去年是記到了印花稅這個(gè)科目了
你好,你今年納稅調(diào)增,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
然后去年年報(bào)的申報(bào)表上 把0.17加進(jìn)去嗎
老師 我就是不知道為啥有滯納金 因?yàn)槲覜]有逾期申報(bào)啊
15日以內(nèi),比如你6月1號(hào)發(fā)生的,你填寫的時(shí)間是6月1號(hào),那你的交稅時(shí)間必須是6月15號(hào)之內(nèi)。l
老師 我這個(gè)報(bào)的是對(duì)的啊
第一個(gè)6月15號(hào)的,你應(yīng)該在6月30號(hào)之前就交,你現(xiàn)在是7月8號(hào)交的有滯納金。
不是啊 我是第二個(gè)不就是下個(gè)月交的嗎 第一個(gè)是滯納金啊
好,我知道呀,你不是要送我什么原因有滯納金?
可是老師 我這個(gè)是沒有滯納金的啊
同學(xué),你6月15號(hào)發(fā)生的,在6月30號(hào)之前必須繳納了,這個(gè)明白嗎?但是你在7月份才交的 有滯納金