這個(gè)只是計(jì)入到成本的,并不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

老師 公司分期付款的汽車(chē)分別有價(jià)款,增值稅,車(chē)輛購(gòu)置稅,分錄該怎么做,增值稅可以抵扣嗎,車(chē)輛購(gòu)置稅是計(jì)入固定資產(chǎn)的原值嗎
車(chē)輛購(gòu)置稅計(jì)入固定資產(chǎn),車(chē)輛和車(chē)輛購(gòu)置稅費(fèi)用是7月和8月先后發(fā)生的,8月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊可以同時(shí)計(jì)提車(chē)輛購(gòu)置稅和車(chē)輛折舊嗎?還是先計(jì)提車(chē)輛折舊,車(chē)輛購(gòu)置稅折舊9月份才能計(jì)提?
一般納稅人買(mǎi)賣(mài)車(chē)和房繳納的車(chē)輛購(gòu)置稅和契稅稅額,在增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣中需要把契稅和車(chē)輛購(gòu)置稅稅額加進(jìn)去嗎?
車(chē)輛購(gòu)置稅計(jì)入固定資產(chǎn)車(chē)輛成本嗎?剛開(kāi)始只記錄了應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的進(jìn)項(xiàng), 沒(méi)有記車(chē)輛購(gòu)置稅,后期直接交了購(gòu)置稅如何記賬
車(chē)輛購(gòu)置稅一般計(jì)入成本嗎?增值稅13%是可以抵扣的吧
請(qǐng)問(wèn)老師,找人帶辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公司合伙人也沒(méi)實(shí)際出這個(gè)注冊(cè)資金,現(xiàn)在公司章程上這樣體現(xiàn)注冊(cè)資金,時(shí)間怎么是2030年,假如分別股東a和b,請(qǐng)問(wèn)怎么會(huì)計(jì)處理?這個(gè)200萬(wàn)是倆個(gè)股東必須給財(cái)務(wù)的貨幣資金而非其他投資對(duì)吧?賬務(wù)處理是借-現(xiàn)金或銀存200萬(wàn), 貸實(shí)收資本-股本200萬(wàn),對(duì)嗎?不理解的是為什營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是2030年?是可以分期至2030年必須出資完畢嗎?求老師答復(fù),謝謝
股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓需要繳納印花稅嗎
請(qǐng)問(wèn)一下老師就是收到一張票200多的維修費(fèi)相當(dāng)于是工地上的無(wú)人機(jī)的維修費(fèi)可以做成辦公費(fèi)用嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào),第一列填1-9月應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目余額嗎?二列是填實(shí)際發(fā)放工資金額嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè):現(xiàn)金交易,沒(méi)有開(kāi)出發(fā)票,3季度實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售9000.購(gòu)材料7400\'均沒(méi)開(kāi)票,材料,收貨只有送貨單,然后我這成本這7400能夠在利潤(rùn)表里扣減成本欄金額嗎?即9000-7400=1600利潤(rùn)
老師,A老板那塊地沒(méi)有證,當(dāng)時(shí)搭廠房就是購(gòu)買(mǎi)鐵皮,雇工人搭的,有注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照一般納稅人生產(chǎn)加工,現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)不善,營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人轉(zhuǎn)給B老板,租給B老板,B老板是法人。A老板也沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,也不是法人,A老板也要做賬?若A老板營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè),這種情況賬務(wù)如何處理?
這里寫(xiě)的沒(méi)有申報(bào)的,8月份個(gè)人所得就是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎?然后個(gè)人薪金就是個(gè)人工資,在個(gè)人扣繳系統(tǒng)里面,沒(méi)有扣繳到的意思嗎?
老師您好。今年三季度企業(yè)所得稅預(yù)報(bào)時(shí)出現(xiàn)了一個(gè)“應(yīng)付職工薪酬”,其中計(jì)入成本具體包括哪些?實(shí)發(fā)是指每月員工實(shí)際收到的工資嗎?填這個(gè)數(shù)需要特別注意什么問(wèn)題嗎
個(gè)人獨(dú)資:七月八月個(gè)人所得稅,跟工資,沒(méi)有申報(bào),然后罰款了,當(dāng)時(shí)沒(méi)注意看,然后點(diǎn)了允許,接受懲罰,已經(jīng)交了罰款,然后還需要更正報(bào)表嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于電商報(bào)稅的在6月發(fā)了一個(gè)什么相關(guān)文件?

