您好 資產(chǎn)負(fù)債表是3月份的期末數(shù) 利潤表是1-3月的累計數(shù)
老師好,1.請問小規(guī)模企業(yè),季報時填寫財務(wù)報表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因為本月金額一填上就會自動加總到累計金額里(應(yīng)該加總的是季度金額就對了)所以每次我都手動改累計金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請問在申報利潤表時,營業(yè)外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報增值稅時免稅額是按照3%填寫的,做賬時按1%計入到應(yīng)交稅費(fèi)的啊)
老師你好,請問2個問題。 1.小規(guī)模報2021年第三季度增值稅,收入是取總賬中營業(yè)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入貸方發(fā)生額季度合計嗎?就是增值稅申報表的銷售額要跟這三個勾稽上一致嗎? 2.小規(guī)模報2021年第三季度的財務(wù)報表, 其中1:資產(chǎn)負(fù)債表,期末余額那一欄,是取賬套中資產(chǎn)負(fù)債表9月的期末余額那一欄數(shù)嗎? 其中2:利潤表中本月數(shù)那一欄,是取賬套中利潤表 7月+8月+9月的本月數(shù)合計金額嗎? 以上需要確認(rèn)一下,我的理解是否正確。
老師您好,季報企業(yè)所得稅,以第一季度為例,利潤表填寫1—3月三個月的本期金額合計數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表直接填寫3月份的數(shù)據(jù)。那么在填寫企業(yè)所得稅的時候,主表預(yù)繳稅款計算需要填寫 營業(yè)收入 、營業(yè)成本、 利潤總額、本年累計數(shù)。這個本年累計數(shù)是3月利潤表的數(shù)據(jù),還是三個月加起來的?
請問下,我司去年10月成立,去年有發(fā)生工資社保等費(fèi)用,截止目前還是處于籌建期。我來了后,上面讓我把去年的費(fèi)用都做到今年1月去?,F(xiàn)在我需要填寫去年的年報了,這里就有問題了。因為去年的費(fèi)用都做到今年1月,那么截止去年12/31利潤表資產(chǎn)負(fù)債表都為0,包括工資等也為0。但實際在稅務(wù)局的網(wǎng)上可以看出來,去年公司是再繳納社保的。那么請問我這個年報,如何填寫?我如果填寫人數(shù)為0,那于社保繳納不符合?如果我填寫為1,工資就不可能是0,利潤表也不可能是0???是否有合理建議我該如何填寫這個年報?
老師好,朋友的公司是小規(guī)模納稅人,22年5月從代賬公司處接回賬務(wù)了一直沒找人繼續(xù)做賬,去年后3個季度的稅是他自己到大廳申報的,增值稅申報無問題,但是企業(yè)所得稅表上全部填寫的0,財務(wù)報表后面3個季度沒有申報過,2022年的企業(yè)所得稅年報他也是在大廳全部填寫0申報。請問我現(xiàn)在建賬是從今年1月建賬比較好,還是從去年5月建賬比較好?從去年繼續(xù)接著建賬需要修改去年的季度所得稅報表和2022年的年度報表嗎?
員工的報銷,走往來費(fèi)用還是現(xiàn)金費(fèi)用
付租金計入什么科目?
老師,從哪里看出是有標(biāo)的資產(chǎn)
一般納稅人拿到專票,預(yù)留的稅費(fèi)要做分錄嘛
支付電費(fèi),但未收到發(fā)票,請問在入帳時這個暫估電費(fèi)是放在管理費(fèi)用-電費(fèi)-暫估電費(fèi)(三級科目),還是直接做二級科目-暫估電費(fèi)?
老師,我們作為廣電第三方,簽訂了代理合同,金額沒有確定,每期以對賬結(jié)果開票,需要繳納印花稅嗎?
老師好。我們之前認(rèn)證的發(fā)票,出現(xiàn)異常,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個月這張發(fā)票又解除異常了,我認(rèn)證了,分錄怎么做
之前賣給商戶的錢個人沒有開票做無票收入報稅了現(xiàn)在過了幾年突然要開票,這個分錄和賬務(wù)怎么處理
郭老師老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
增值稅申報多長時間發(fā)票額度才有變化
老師,這不是說資產(chǎn)負(fù)債表要填寫往年數(shù)據(jù)的累計數(shù)?
不是的 是填時點數(shù) 比如3月31日這個時點的數(shù)據(jù)
那這個數(shù)據(jù)是1-3月的數(shù)據(jù),還是往年至3月31日的數(shù)據(jù)呢?
填當(dāng)年的3月份資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù) 就是截止3月31日這個時點的數(shù)據(jù) 不是1-3月的 也不是往年至3月31日的數(shù)據(jù) 是截止一點的數(shù)據(jù)?