您好,不可以,明年申報(bào)時(shí)固定資產(chǎn)折舊表會(huì)報(bào)錯(cuò)的,去更正申報(bào)23年年報(bào)和匯繳申報(bào)表
去年多計(jì)提折舊 季申報(bào)沒報(bào) 年度匯算清繳也沒報(bào)固定資產(chǎn) 現(xiàn)如果沖回 按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借管理費(fèi)用_折舊費(fèi) 貸累計(jì)折舊嗎? 還是直接借累計(jì)折舊 貸利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 所得稅要調(diào)整嗎?
老師好,要紅沖累計(jì)折舊(使用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)以前的會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸累計(jì)折舊。那么我跨年紅沖去年一年的累計(jì)折舊,是做負(fù)數(shù)哦借管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸累計(jì)折舊 負(fù)數(shù)。這樣導(dǎo)致利潤(rùn)表的利潤(rùn)是盈利的,這樣需要怎么調(diào)整
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小規(guī)模企業(yè),19年購(gòu)入固定資產(chǎn)沒有一次性折舊進(jìn)費(fèi)用,按直線法折舊,現(xiàn)在想要補(bǔ)計(jì)提一次性折舊,分錄借利潤(rùn)分配-,未分配利潤(rùn),貸累計(jì)折舊,我用修改19年財(cái)務(wù)報(bào)表并且重新去稅務(wù)局申報(bào)19年所得稅么
老師,如三年一直沒記提過(guò)折舊,今年開始準(zhǔn)備計(jì)提折舊,電腦我直接借記管理費(fèi)用是用總數(shù)除以五乘以三 貸累計(jì)折舊 可以嗎?
補(bǔ)計(jì)提去年折舊金額4000元,直接可以借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊嗎,今年所得稅清繳還要納稅調(diào)整嗎
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
直接在23年12月更正沖回折舊就可以是吧?
您好,是的,同時(shí)更正申報(bào)哦
老師,如果23年已經(jīng)結(jié)帳了,不能更改,應(yīng)該怎么處理呀
您好,做在24年分錄, 借:累計(jì)折舊,貸:未分配利潤(rùn)