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老師,你好,二手車(chē)公司銷(xiāo)售二手車(chē),發(fā)票被工作人員開(kāi)錯(cuò),也未及時(shí)進(jìn)行處理,這個(gè)月報(bào)稅才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,季度開(kāi)票金額315800元,實(shí)際銷(xiāo)售額246800元,未及時(shí)紅沖發(fā)票金額69000元,這個(gè)我要怎么做賬務(wù)處理?

2024-04-13 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-13 15:10

你好,借應(yīng)收賬款315800貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)按照這個(gè)來(lái)。

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齊紅老師 解答 2024-04-13 15:10

下一個(gè)月紅沖再做正確的。

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快賬用戶(hù)2883 追問(wèn) 2024-04-13 15:17

老師,69000這張沒(méi)有發(fā)票,我要讓提供什么給我

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齊紅老師 解答 2024-04-13 15:22

你好,你這個(gè)月不給他紅沖嗎?

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快賬用戶(hù)2883 追問(wèn) 2024-04-13 15:59

4月份才沖的,第一季度沖不了了,

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快賬用戶(hù)2883 追問(wèn) 2024-04-13 15:59

小規(guī)模納稅人,按照季度報(bào)稅

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齊紅老師 解答 2024-04-13 16:02

那你說(shuō)的69000沒(méi)有發(fā)票是什么意思?在315800里面不是包含了。

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快賬用戶(hù)2883 追問(wèn) 2024-04-13 16:37

商家給我的發(fā)票金額只有246800,69000是我這個(gè)月報(bào)稅才查出來(lái)作廢發(fā)票沒(méi)有及時(shí)紅沖,所以才出現(xiàn)電子稅務(wù)局提示開(kāi)票金額315800元

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快賬用戶(hù)2883 追問(wèn) 2024-04-13 16:38

我是不是應(yīng)該讓商家把作廢的69000分發(fā)票給我?還是怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-04-13 16:43

你好,是別人給你開(kāi)的發(fā)票,如果是的話,你只需要做正確的就行。

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快賬用戶(hù)2883 追問(wèn) 2024-04-13 17:10

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-13 17:11

不用客氣周末愉快

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你好,借應(yīng)收賬款315800貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)按照這個(gè)來(lái)。
2024-04-13
你好, 一般納稅人還是小規(guī)模的。
2024-05-16
同學(xué),你好 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2024-06-14
同學(xué)你好 這樣也是可以的哦
2020-10-10
差異原因:稅務(wù)申報(bào)收入是按二手車(chē)交易價(jià)格換算的不含稅金額,用于足額征增值稅。會(huì)計(jì)上固定資產(chǎn)清理金額是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,考慮多種因素計(jì)算的處置收益或損失,計(jì)算口徑和目的不同導(dǎo)致差異。 處理方式 增值稅申報(bào):按稅務(wù)局要求的 176991.15 申報(bào)繳納增值稅。 會(huì)計(jì)核算:正確區(qū)分處置收益和差異,在附注披露差異原因。計(jì)算所得稅時(shí)注意對(duì)應(yīng)納稅所得額的影響。 調(diào)整建議:設(shè)過(guò)渡性科目記錄差異,如 “遞延所得稅資產(chǎn) / 負(fù)債” 或 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢 - 稅務(wù)與會(huì)計(jì)差異”,后續(xù)合適時(shí)清理調(diào)整。
2024-12-20
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