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老師:實務(wù)操作中沖銷預(yù)付賬款需要先通過應(yīng)付賬款過度不?還是直接貸方?jīng)_預(yù)付賬款,借方按發(fā)票金額增加庫存商品

老師:實務(wù)操作中沖銷預(yù)付賬款需要先通過應(yīng)付賬款過度不?還是直接貸方?jīng)_預(yù)付賬款,借方按發(fā)票金額增加庫存商品
2024-04-13 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-13 14:38

您好,不用過渡,原來是哪個科目就沖哪個科目,

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快賬用戶6579 追問 2024-04-13 14:40

那意思是圖片的分錄不對嗎

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快賬用戶6579 追問 2024-04-13 14:40

還是說也可以這樣做?

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齊紅老師 解答 2024-04-13 14:43

您好,往來調(diào)整沒有利潤,可以這么做,但是麻煩點,

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快賬用戶6579 追問 2024-04-13 14:45

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2024-04-13 14:49

?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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快賬用戶6579 追問 2024-04-13 14:53

老師:還有一個問題,我去年12月開了一張銷售發(fā)票出去,已確認(rèn)收入并已交稅,在今年4月才發(fā)現(xiàn)內(nèi)容有誤紅沖了重開,賬務(wù)上要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-04-13 14:56

您好,沖回原分錄,再按發(fā)票金額做分錄,這2個分錄金額一樣的,不影響本月利潤表

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快賬用戶6579 追問 2024-04-13 15:58

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-13 15:59

?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,不用過渡,原來是哪個科目就沖哪個科目,
2024-04-13
第1個分錄借庫存商品貸預(yù)付賬款。
2023-11-01
首先同一個客戶用一個往來,你第二個就不對,你同一個客戶都是用預(yù)付賬款就可以的,第二,你的庫存商品虛增。
2023-12-08
你好,取得發(fā)票的時候,是這樣做分錄 借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款 你說的兩種方式(都不對的)
2023-12-08
同學(xué)您好,這幾種方式都可以,不過生活中,用的比較多是, 借:應(yīng)付賬款 1. 貸:銀行存款 1 對方開票 借:存貨2 貸:應(yīng)付賬款2 這樣應(yīng)付賬款余額就是1
2023-12-08
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