你好,這個(gè)可以不調(diào)整的
老師您好,我有個(gè)公司這個(gè)公司沒啥主營業(yè)務(wù),以公司名義買了一套房子,現(xiàn)在出租出去了每個(gè)月租金是1500,一年18000,但是成本就是房租折舊費(fèi)一個(gè)月是2702.57元,一年是3萬多,我的意思是成本比收入還高呢,總是這樣可以嗎
老師,我們公司做智能快遞柜營業(yè)的,購買快遞柜是放小區(qū)營業(yè)供客人取快遞件的,我想問一下我們購買的智能快遞柜是直接計(jì)入主營成本還是計(jì)入固定資產(chǎn),老師,假如計(jì)入固定資產(chǎn)按幾年攤折舊?還有智能快遞柜也需要安裝智能系統(tǒng),這個(gè)系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)要計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目??是一起計(jì)入固定資產(chǎn)還是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本??老師的意思是系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)和智能快遞柜是一套的話,就可以把智能快遞柜今38萬和系統(tǒng)系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)2萬一起計(jì)入固定資產(chǎn)是嗎?借:固定資產(chǎn)38萬貸:銀行存款計(jì)提折舊:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:累計(jì)折舊,系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)2萬直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本2萬貸:銀行存款老師,這樣做對嗎?然后38萬按5年折舊,系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)2萬我直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,不通過無形資產(chǎn)再攤銷,這樣做可以嗎?,麻煩老師看一下會(huì)計(jì)科目
我公司是汽車租賃公司,去年開始就沒有生意,平時(shí)的車輛折舊是入主營業(yè)務(wù)成本的,2023年?duì)I業(yè)收入1300元,主營業(yè)務(wù)成本是33萬(折舊費(fèi)用)。我這個(gè)33萬放在主營業(yè)務(wù)成本了,工資也30萬,23年的年報(bào)要調(diào)整嗎? 今年也是沒有生意,沒有一點(diǎn)收入,到是車輛要每月折舊,要怎么入賬
企業(yè)主要是修建鐵塔 出租給移動(dòng)公司 跟移動(dòng)公司簽訂的是兩年一次性付款 一次性開票 我2023年全部確認(rèn)了收入 2024年我沒有收入 但是有成本發(fā)生 比如說鐵塔的折舊 維護(hù)人員工資 我都是入主營業(yè)務(wù)成本的 但是24年沒有收入 有成本 看利潤表 只有成本 沒有收入肯定合理,需要怎么更正處理
老師好,我們公司去年購入一臺(tái)120多萬車輛,但是這個(gè)公司一直在沒有業(yè)務(wù)了,發(fā)票未抵扣,但是每個(gè)月在計(jì)提折舊,是不是成本都浪費(fèi)了,后面不知道哪年有業(yè)務(wù)了需要開發(fā)票了只能抵扣增值稅,這些計(jì)提的折舊成本都用不了了
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
也就是23年的不調(diào)整了是嗎? 那今年的呢,也是沒有一點(diǎn)收入,我的車輛折舊入哪里好呢?
是的,不需要調(diào)整,財(cái)政部認(rèn)可這樣操作
我是擔(dān)心,報(bào)表營業(yè)收入是0的,但是營業(yè)成本很多,會(huì)問,沒有收入哪來的成本
這個(gè)就是企業(yè)核算,這部分是與收入對應(yīng)支出,可以的