你好,同學。 做一筆調(diào)整分錄 借實收資本 貸其他應付款股東
老師我們公司增資,之前股東有借錢給股東現(xiàn)在也算股東的增資部分,我要變成時候?qū)嵤召Y本,我是不是增資額部分直接報印花稅,然后做分錄借:其他應付款貸:實收資本就可以了,印花稅是直接借管理費用嗎?
前年去年的股東借款記入了實收資本里,如何調(diào)整呢
公司之前沒有實繳過,現(xiàn)在實行了5年內(nèi)實繳,那么公司借了股東100萬,能不能把欠股東的款直接轉(zhuǎn)成投資款實繳了嗎?還是需要先還給股東,股東再轉(zhuǎn)入備注投資款繳納印花稅才可以做為實繳資本嗎?
老師,去年公司的一個企業(yè)股東轉(zhuǎn)入5萬元到公司,銀行單據(jù)備注是借款,補會計做成了實收資本并交了印花稅,現(xiàn)在跨年度了,該怎么更改比較好啊
股東借款給公司做成了實收資本,且申報了印花稅,跨年了如何調(diào)整?
收到現(xiàn)金憑證里還需要放附件嗎
就是每個月把直接材料 直接人工 間接的制造費用金額記入到生產(chǎn)成本,然后當月末的時候,產(chǎn)成品入庫的成品的金額,是怎么知道每個產(chǎn)品對應的金額的呢 借產(chǎn)成品 貸生產(chǎn)成本的金額
老師,請問一下老板出差,加油,借管理費用 差旅費 貸其他應收款 行不行的?都是轉(zhuǎn)老板明下的備用金多,備用金我做了借其他應收款 貸銀行存款,沒有做借庫存現(xiàn)金 貸其他應付款
是不是沒開一張發(fā)票都需要讓老板出具合同,會計才能開,這才能算不是虛開發(fā)票呢
老師,運輸公司7月份用現(xiàn)金支付2個臨時工的工資6000元,沒有上工資表的,有運輸明細和付款申請單,一個是800元,一個是5200元。老師怎么做分錄,只做內(nèi)賬的。
一人有限公司,股東一人,股東和企業(yè)是勞動關(guān)系,任職總經(jīng)理,股東可以存入投資款為自己發(fā)放工資嗎?
企業(yè)請老師來給員工培訓,支付報酬扣繳個稅,如果企業(yè)承擔個稅的話怎樣入賬
對左邊三列數(shù)據(jù)用sumifs公式,右邊標黃部分,5*6規(guī)格里總是包含5*16的數(shù)據(jù),但是5*16條件求和就不包含5*6,怎樣使5*6求和的時候不包含5*16呀
老師,貸款利息發(fā)票怎么做賬
對方公司的發(fā)票少開了30元,需要對方重新開嗎?