納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬在金額
昨天專管員說稅負(fù)率偏低需要補(bǔ)繳19年企業(yè)所得稅款稅款,匯算清繳申報表上直接調(diào)減了主營業(yè)務(wù)成本,賬務(wù)上怎么處理
2021年補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,減少了未分配利潤,需要調(diào)整年度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎
企業(yè)所得稅匯算需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,需要補(bǔ)交怎么做分錄?
子公司的所得稅率低于母公司,母公司在利潤分配時需要補(bǔ)交子公司的企業(yè)所得稅
老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)率太高了,怎么調(diào)低呢!
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
這個賬載金額是怎么得來的,我現(xiàn)在是收入500萬,利潤5萬,導(dǎo)致不交稅,稅負(fù)率低了,需要補(bǔ)稅,不是要調(diào)減一下,交一點(diǎn)稅,這個應(yīng)該怎么填寫
你好需要補(bǔ)多少 之前有虧損彌補(bǔ)的嗎
沒有虧損,23年我也是盈利的,只是利潤低了,就稅負(fù)率也低了,補(bǔ)5000吧。
我的營業(yè)收入507萬,利潤總額是5萬多,剛好應(yīng)納稅額就是零了,現(xiàn)在呢,稅局說我的稅負(fù)率低了,需要補(bǔ)稅,我不知道怎么樣調(diào),才能讓我把這個稅補(bǔ)了
你好5000/5% 納稅調(diào)增這些的
是補(bǔ)交多少,除5%是嗎?那這個數(shù)字填在哪里,老師可以說的具體點(diǎn)嗎
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬在金額 2024-04-12 22:35
5000/5%*5%=5000 補(bǔ)這些的 你不是想要補(bǔ)5000
我現(xiàn)在具體不知道補(bǔ)多少,大概就是5000,那我得出這個數(shù)字就填30攔這個,其他的不用填了是嗎
還有就是我補(bǔ)多少稅,就填在30攔這個是嗎,
我現(xiàn)在不明白的是,我補(bǔ)多少稅,是怎么計算出來的,比如說我補(bǔ)6000,那是不是6000/5%*5%,得的數(shù)字就填在30攔這個,其他的不用填了是嗎
其他的不填寫的 其他的不填寫
那我直接補(bǔ)多少就按照上面那樣算?
對的 按上面的來計算的