您好,無(wú)票收入要申報(bào)增值稅的哦,現(xiàn)在30萬(wàn)季度普票是免增值稅和附加稅,一定要申報(bào)
老師好,小規(guī)模餐飲業(yè)從1月份起免征增值稅,1月份計(jì)提的增值稅和附加稅進(jìn)入營(yíng)業(yè)外收入,這塊營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅嗎? 在以后免征增值稅的月份里不計(jì)提增值稅和附加稅行嗎
老師小規(guī)模企業(yè)需不需要季度計(jì)提增值稅和附加稅的,超三十萬(wàn)要交稅的。交稅直接應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款,不交稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,附加稅呢
您好,老師,小規(guī)模增值稅是免稅的情況下,申報(bào)增值稅時(shí)不需要填附加稅那個(gè)表嗎?在沒有無(wú)票收入的情況下,只讀入開票發(fā)票數(shù)直接申報(bào)嗎?不用填其它的表了嗎?
老師早上好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度收入在30萬(wàn)以下,免增值稅的情況下,還需要計(jì)提稅金及附加嗎
老師,小規(guī)模餐飲行業(yè)的,都沒有開票,要做無(wú)票收入,增值稅申報(bào)后,做賬需要計(jì)提付加稅以及增值稅嗎
公司章程在哪兒下載呢
老師,我們公司做賬沒有房租費(fèi)用,現(xiàn)在專管員要我們核實(shí)一下,是自己的房產(chǎn)還是租的房子?這要怎么回復(fù)?。?/p>
老師,公司有300萬(wàn)的一個(gè)固定資產(chǎn),2024年5月取得的,當(dāng)時(shí)按5年攤銷,現(xiàn)在想將它一次性轉(zhuǎn)費(fèi)用可以嗎?就是不想繼續(xù)攤了
老師好~咨詢下,公司與關(guān)聯(lián)方、客戶的往來款,借款和還款,但沒有利息,一般現(xiàn)金流要怎么歸類?
老師,去年9月買的固定資產(chǎn)汽車,第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅選擇0保存,現(xiàn)在做24年,匯算清繳,沒有填寫購(gòu)買單價(jià)500萬(wàn)以下設(shè)備器具一次性扣除 這一項(xiàng)有問題嗎?沒有做納稅調(diào)整
辦稅務(wù)注銷,系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn)能預(yù)先看到嗎?防止稅務(wù)查?
問一下匯算清繳后補(bǔ)了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,更正了一下申報(bào)表,顯示應(yīng)該交58.35的稅,提交申報(bào)怎么沒有顯示補(bǔ)稅
老師您好,為什么之前沒有不要交水利建設(shè)稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營(yíng)范圍如果有企業(yè)管理服務(wù),可以開企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎?
老師,您好,國(guó)外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請(qǐng)問老師需要什么手續(xù)把錢收進(jìn)公司賬戶?
是要申報(bào),做賬需要計(jì)提增值稅,跟附加稅嗎
您好,不用呀,只 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,季度確定小于30萬(wàn)才轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入 不交增值稅時(shí),我們附加稅是沒有 的
好的,把應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是在1月份做賬,還是在2月份做賬
您好,這個(gè)是3月末做的,只有季末才知道會(huì)不會(huì)超30
好的,謝謝老師,
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~