您好!是的,如果沒有超過起征點就不用
老師好,小規(guī)模餐飲業(yè)從1月份起免征增值稅,1月份計提的增值稅和附加稅進入營業(yè)外收入,這塊營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅嗎? 在以后免征增值稅的月份里不計提增值稅和附加稅行嗎
小規(guī)模餐飲,給老板看的賬目就是收入分錄要把增值稅加入嗎?就是做無票收入,借方銀行存款,貸方主營業(yè)務(wù)收入無票收入,還要把應(yīng)交稅費加上嗎?如果是外賬是不要加上應(yīng)交稅費?
老師,小規(guī)模企業(yè)季度申報時,收入沒有超過30萬,請問一下在做賬時需要計提稅款嗎?增值稅和附加稅
老師好,屬于餐飲行業(yè)小規(guī)模,附表一要填嗎,4-6月一共開票100多萬,都是0稅率,可以免征增值稅嗎,還有未開票收入,增值稅主表要怎么填呢
老師你好!公司是餐飲行業(yè)小規(guī)模納稅人,沒有只有8、9萬收入,費用及收入發(fā)票都很少,買原材料基本都沒有發(fā)票,沒有利潤,以前的會計在做收入的時候從來沒有計提過增值稅,我現(xiàn)在怎么做收入
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方