同學你好,是需要將增值稅加上的;外賬也是需要加上增值稅的;
老師,請問我們小規(guī)模餐飲公司會計做的帳,主營業(yè)務收入沒有記應交稅費,分錄如下,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,等這一季度要交增值稅的情況下他直接借:應交稅費-增值稅,貸:銀行存款,(他這個是不是按照開票系統(tǒng)開出的發(fā)票計算的增值稅嗎),那無票的收入不繳費,他這么做對嗎,
小規(guī)模餐飲,給老板看的賬目就是收入分錄要把增值稅加入嗎?就是做無票收入,借方銀行存款,貸方主營業(yè)務收入無票收入,還要把應交稅費加上嗎?如果是外賬是不要加上應交稅費?
請問,做無票收入會計分錄時,也要寫 貸 應交稅費——應交增值稅 嗎 還是直接寫借 :銀行存款 貸 : 主營業(yè)務收入
內(nèi)賬是內(nèi)賬跟外賬的單子一起加進去嗎?外賬的銷售收入要加稅嗎?借:銀行存款 10 貸:主營業(yè)務收入7 應交稅費3 還是銀行存款7 貸:主營業(yè)務收入7?
提問:老師,小規(guī)模納稅人,做主營業(yè)務收入的時候,如果開了普票,就直接借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入;如果是專票,就借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅銷項。是這樣嗎?
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
行政機關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?