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老師 您幫我看下幾個截圖 您看下分錄對嗎

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2024-04-12 18:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-12 18:28

你好可以的 可以這么做的

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快賬用戶6265 追問 2024-04-13 12:37

老師 支付工資的時候 借:應(yīng)付職工薪酬 實發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 對嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-13 12:38

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶6265 追問 2024-04-13 12:39

老師 上面 第2個截圖 里面的其他應(yīng)付款--社保 這個科目 只出現(xiàn)在這個分錄嗎 還出現(xiàn)在其他什么分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-13 12:42

發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款,個人負擔(dān)的社保。

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快賬用戶6265 追問 2024-04-13 12:46

發(fā)工資的 借 應(yīng)付職工薪酬工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 5000貸:其他應(yīng)付款-個人社保 667.32 銀行存款4332.68 這樣對嗎 發(fā)工資的借方應(yīng)付職工薪酬工資 必須和上月計提的工資數(shù)是一樣的 對嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-13 12:48

你好對的,是這么做的。

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快賬用戶6265 追問 2024-04-13 13:20

老師 法人借給公司的經(jīng)營款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付賬款-法人 這樣可以嗎 (但是銀行回單備注上寫的是法人注資 是實收資本 還是借款合適呀)

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齊紅老師 解答 2024-04-13 13:37

你好可以 要還錢就按照你上面的來,如果不需要還錢就做實收資本

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你好可以的 可以這么做的
2024-04-12
同學(xué),你好, 如果是清理的,這個沒有問題。
2021-01-19
你好,您是小規(guī)模納稅人么?
2020-08-06
就是社保要補申報前幾個月的差額
2022-09-01
同學(xué)你好 分錄是對的
2021-02-18
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