你好,您是小規(guī)模納稅人么?
老師您好 幫我看下 增值稅的這幾個分錄對嗎
老師您好,幫我看看這幾道題對嗎
老師你好 請幫我看一下這幾個分錄對不對 ?對應(yīng)的這個工資表
老師您好,請您幫我看下,這個發(fā)放工資的分錄是不是不對呀?
老師好,請幫忙看看這幾筆增值稅的會計分錄對嗎?是不是要這樣結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
是小規(guī)模
你好,小規(guī)模不需要通未交稅值核算 確認(rèn)增值稅 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增 交稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增 貸,銀行存款 就可以的。,
但是6月份應(yīng)交增值稅已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,應(yīng)交增值稅余額是0。7月份交的增值稅。
你好,7月份交增值稅直接做入應(yīng)交稅費一應(yīng)增,借方向上面交稅的分錄就可以的
直接做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,是嗎 月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,直接做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,是嗎——是的 不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。,
這樣做完 借方余額是負(fù)數(shù)
你好,當(dāng)初確認(rèn)收入時不是還有一個分錄么 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增
確認(rèn)收入時的應(yīng)交增值稅已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了 余額是0了
你好,確認(rèn)收入時還不知道最終要不要交稅,是不能結(jié)轉(zhuǎn)的。
那么現(xiàn)在有什么辦法解決嗎
你好,您再在應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅余額是0了,是么;如果是,不用調(diào)整了,然后從現(xiàn)在開始再做分錄,按上面分錄就可以
老師,那么7月份的增值稅,做完分錄余額是負(fù)數(shù)怎么辦呢
這樣做余額是負(fù)數(shù)怎么辦
你好,將原來轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的金額轉(zhuǎn)出來 貸,營業(yè)外收入 ,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增,正數(shù)
就是得把第二季度4-6月份的營業(yè)外收入轉(zhuǎn)出來是嗎
你好,是的,是這樣的
小規(guī)模 開的普票不交增值稅吧
你好,是的,開專票和普票合計如果季沒有超過30萬,專票交稅,普票不交稅的;