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老師您好 幫我看下 增值稅的這幾個分錄對嗎

老師您好 幫我看下 增值稅的這幾個分錄對嗎
2020-08-06 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-06 10:31

你好,您是小規(guī)模納稅人么?

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快賬用戶9828 追問 2020-08-06 10:32

是小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2020-08-06 10:37

你好,小規(guī)模不需要通未交稅值核算 確認(rèn)增值稅 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增 交稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增 貸,銀行存款 就可以的。,

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快賬用戶9828 追問 2020-08-06 10:56

但是6月份應(yīng)交增值稅已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,應(yīng)交增值稅余額是0。7月份交的增值稅。

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齊紅老師 解答 2020-08-06 10:59

你好,7月份交增值稅直接做入應(yīng)交稅費一應(yīng)增,借方向上面交稅的分錄就可以的

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快賬用戶9828 追問 2020-08-06 11:04

直接做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,是嗎 月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-06 11:07

你好,直接做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,是嗎——是的 不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。,

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快賬用戶9828 追問 2020-08-06 11:14

這樣做完 借方余額是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2020-08-06 11:15

你好,當(dāng)初確認(rèn)收入時不是還有一個分錄么 借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增

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快賬用戶9828 追問 2020-08-06 11:17

確認(rèn)收入時的應(yīng)交增值稅已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了 余額是0了

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齊紅老師 解答 2020-08-06 11:18

你好,確認(rèn)收入時還不知道最終要不要交稅,是不能結(jié)轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶9828 追問 2020-08-06 11:24

那么現(xiàn)在有什么辦法解決嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-06 11:26

你好,您再在應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅余額是0了,是么;如果是,不用調(diào)整了,然后從現(xiàn)在開始再做分錄,按上面分錄就可以

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快賬用戶9828 追問 2020-08-06 11:29

老師,那么7月份的增值稅,做完分錄余額是負(fù)數(shù)怎么辦呢

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快賬用戶9828 追問 2020-08-06 11:34

這樣做余額是負(fù)數(shù)怎么辦

這樣做余額是負(fù)數(shù)怎么辦
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齊紅老師 解答 2020-08-06 11:35

你好,將原來轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的金額轉(zhuǎn)出來 貸,營業(yè)外收入 ,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增,正數(shù)

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快賬用戶9828 追問 2020-08-06 11:43

就是得把第二季度4-6月份的營業(yè)外收入轉(zhuǎn)出來是嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-06 11:48

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶9828 追問 2020-08-06 11:50

小規(guī)模 開的普票不交增值稅吧

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齊紅老師 解答 2020-08-06 11:52

你好,是的,開專票和普票合計如果季沒有超過30萬,專票交稅,普票不交稅的;

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你好,您是小規(guī)模納稅人么?
2020-08-06
你好可以的 可以這么做的
2024-04-12
您好! 具體是hi什么業(yè)務(wù)呢?
2023-01-10
同學(xué)你好,分錄的邏輯是正確的
2024-04-09
同學(xué)您好,您具體截圖發(fā)過來給您看下
2021-12-15
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