你好,工商年報(bào)中納稅總額,是填寫(xiě)當(dāng)年繳納的各項(xiàng)稅款的合計(jì)金額?
工商年報(bào)納稅總額怎么填寫(xiě)
老師你好,工商年報(bào)中納稅總額怎么填寫(xiě)
老師你好,工商年報(bào)中的納稅總額怎么填寫(xiě)
工商年報(bào),納稅總額怎么填寫(xiě)
工商年報(bào)中納稅總額怎么填寫(xiě)?
老師,我之前給客戶開(kāi)具的發(fā)票其中某幾項(xiàng)價(jià)格錯(cuò)誤,要求對(duì)這幾項(xiàng)價(jià)格錯(cuò)誤的改掉,因?yàn)槭侵霸路?,不確定對(duì)方有沒(méi)有抵扣,抵扣或者未抵扣的情況,能單獨(dú)紅沖之前幾個(gè)月份這單獨(dú)幾個(gè)錯(cuò)誤的嗎
請(qǐng)問(wèn)以前年度勾選認(rèn)證的一張加油費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,入賬的時(shí)候入錯(cuò)了,入成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,,現(xiàn)在要調(diào)整到今年,需要怎么做分錄呢?
應(yīng)收賬款,對(duì)方發(fā)票已開(kāi),錢(qián)票一致,賬上應(yīng)收貸方還掛金額,怎么調(diào)賬
工商年報(bào)中工資支總額怎么填寫(xiě)
初級(jí)會(huì)計(jì)證如何郵寄領(lǐng)取
老師您好,公司是一般納稅人的工業(yè)企業(yè),主要經(jīng)營(yíng)水泥制品,目前同時(shí)談了兩個(gè)國(guó)營(yíng)企業(yè)的業(yè)務(wù),其中一家要求開(kāi)具3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票,另一家只收13%的一般計(jì)稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)公司應(yīng)該如何處理?謝謝
請(qǐng)問(wèn)用13-3期的系數(shù)算完了,現(xiàn)值折到那個(gè)時(shí)點(diǎn)了?
一般納稅人收到1%的專用發(fā)票可以抵扣嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門(mén)給大學(xué)食堂供應(yīng)蔬菜和肉的。昨天我們老板問(wèn)我利潤(rùn)點(diǎn)和虧損點(diǎn)。我該從哪里入手?
我是一家企業(yè),企業(yè)廠房被拆遷,取得回遷的房屋補(bǔ)償,那么我這個(gè)拆遷收到的房屋補(bǔ)償要交什么稅嗎?
1.這要根據(jù)銀行付款情況算嗎? 2.保險(xiǎn)公司代交的車船稅也要算進(jìn)去嗎? 3.電子稅局能不能直接查到2023年繳稅合計(jì)?
你好 1,是的 2,需要算進(jìn)去 3,可以的
稅款所屬期為2023.12.31日,但繳費(fèi)為2024.1月繳的要算進(jìn)2023的納稅總額里嗎?
你好,這種不需要計(jì)算進(jìn)來(lái)?
老師直接根據(jù)2023年全年銀行所支付稅款情況(不包含2024年1月繳納23年12月份的稅費(fèi))加上保險(xiǎn)公司代交的車船稅、個(gè)稅計(jì)算。 賬中登記的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、城市建設(shè)附加、地方附加、地方教育附加,未交增值稅不在計(jì)算。 這樣理解對(duì)吧。
你好,就是按繳納的各項(xiàng)稅款合計(jì)金額統(tǒng)計(jì)就是了 賬中登記的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、城市建設(shè)附加、地方附加、地方教育附加,如果是計(jì)提是不包括的,如果是實(shí)際繳納了是包括的
除了保險(xiǎn)代交的車船,賬中登記的填在每月納稅申報(bào)表中不就是每月銀行扣款的部分嗎,這樣理解應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧,所以除了代交的后面全都看銀行扣款的數(shù)據(jù)進(jìn)行合計(jì)計(jì)算了
你好,是銀行扣款的部分 如果只是計(jì)提還沒(méi)有實(shí)際繳納,就不包括的 因?yàn)橘~簿也會(huì)登記計(jì)提的部分