你好,同學(xué), 不用再做賬,直接往來(lái)沖賬
老師,您好,我有一個(gè)問(wèn)題,我們公司是物業(yè)公司,我們是新物業(yè)公司,對(duì)方是舊物業(yè)公司,在交接的過(guò)程中,有舊物業(yè)幫我們代收了客戶預(yù)繳的物業(yè)費(fèi),并且已經(jīng)代我們給客戶開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在舊物業(yè)公司要我們把代收的物業(yè)費(fèi)開(kāi)票給他們,這個(gè)票怎么開(kāi)?稅目怎么寫(xiě)?這個(gè)代收數(shù)額是多家用戶的打包數(shù)據(jù)
請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人物業(yè)公司, 我們物業(yè)公司在收取業(yè)主供暖費(fèi)時(shí)并開(kāi)了代收供暖費(fèi)收據(jù)給業(yè)主,然后由物業(yè)公司統(tǒng)一支付給供暖公司,收業(yè)主供暖費(fèi)是按照每平米30元,然后物業(yè)公司支付給供暖公司每平米26元,最后供暖公司開(kāi)發(fā)票給物業(yè)公司入賬用,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)屬于代收代付,代收作為物業(yè)公司的收入呢?
我們是商用 住宅用樓棟一般納稅人物業(yè)公司,我們電費(fèi)都是代收代繳的,都是先到供電局預(yù)交電費(fèi),我們會(huì)收到13%的增值稅專(zhuān)票和一小部分普票,然后我們?cè)俅呤諛I(yè)主的電費(fèi),業(yè)主再轉(zhuǎn)到公賬賬戶上,我們收業(yè)主的費(fèi)用都是走的公賬,然后我們?cè)俳o業(yè)主開(kāi)13%的普票給業(yè)主,雖然是代收代繳其實(shí)中間也沒(méi)有賺什么錢(qián),因?yàn)楣疽酝攴菝磕杲欢惗际?0多萬(wàn),交的太高了點(diǎn),所以想著看這個(gè)電費(fèi)能不能做代收代付不申報(bào)增值稅,想問(wèn)下,1.這個(gè)代收代繳應(yīng)該要怎么報(bào)增值稅?做代收代付的話,電費(fèi)就不用申報(bào)增值稅了是嗎?2.如果做代收代付的分錄是什么?3.因?yàn)槲覀兠看晤A(yù)交電費(fèi)都會(huì)收到一部分的普票,這個(gè)普票要怎么做分錄呢?
老師請(qǐng)問(wèn),我是一個(gè)產(chǎn)業(yè)園,租賃的辦公區(qū)對(duì)外出租。由于是產(chǎn)業(yè)園和辦公樓物業(yè)簽的租賃合同,所以水費(fèi)也是我們代收,讓他交給物業(yè),物業(yè)給我們開(kāi)代收水費(fèi)的發(fā)票,我們也給租戶開(kāi)的代收水費(fèi),我想問(wèn)這個(gè)水費(fèi)我要確認(rèn)收入嗎老師?其他業(yè)務(wù)收入?物業(yè)給我開(kāi)的我確認(rèn)其他業(yè)務(wù)成本?水費(fèi)沒(méi)掙錢(qián)。還有物業(yè)費(fèi)我們也沒(méi)掙錢(qián)。如何賬務(wù)處理這種
收取物業(yè)費(fèi)有本公司的也有代收的,業(yè)主叫代收的也給她開(kāi)發(fā)票,那不屬于我們的收入,那怎么操作?
老師,我7月16日開(kāi)好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會(huì)被罰款嗎?是不是超過(guò)30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷(xiāo)售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷(xiāo)售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷(xiāo)售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問(wèn)題,總公司簽了辦公場(chǎng)地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問(wèn)題是,成本比較亂,我的疑問(wèn)是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒(méi)有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問(wèn)下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷(xiāo)后有了銷(xiāo)項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開(kāi)出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開(kāi)票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開(kāi)的,現(xiàn)在要怎么辦
開(kāi)發(fā)票怎么不用做賬
不用的,因?yàn)閷?shí)際是代收代付
但對(duì)方要求要我們開(kāi)票給她
開(kāi)發(fā)票的話,做賬就是按照往來(lái),因?yàn)榇沾?,不建議按照發(fā)票計(jì)入收入費(fèi)用
開(kāi)了發(fā)票必須做收入呀,要不然報(bào)稅對(duì)不上的,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在開(kāi)了票咋做賬
這樣的話,你們就不能掛往來(lái),開(kāi)票確認(rèn)收入,支付出去的計(jì)入成本
就沒(méi)別的辦法嗎
是的,同學(xué),只有這兩種處理方式