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請問物業(yè)公司代原物業(yè)收取業(yè)主的物業(yè)費,業(yè)主要我們代收的錢也給他開發(fā)票,收到的錢一半是代收的,一半屬于我們公司的,代收的也要開發(fā)票,代收的錢沖往來賬其他應付款,然后我們之前收到的物業(yè)費都過了下預收賬款,請問現(xiàn)在這個代收的開發(fā)票怎么做賬?

2024-04-12 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-12 13:29

你好,同學, 不用再做賬,直接往來沖賬

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快賬用戶2302 追問 2024-04-12 13:34

開發(fā)票怎么不用做賬

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齊紅老師 解答 2024-04-12 13:39

不用的,因為實際是代收代付

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快賬用戶2302 追問 2024-04-12 13:57

但對方要求要我們開票給她

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齊紅老師 解答 2024-04-12 14:00

開發(fā)票的話,做賬就是按照往來,因為代收代付,不建議按照發(fā)票計入收入費用

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快賬用戶2302 追問 2024-04-12 14:02

開了發(fā)票必須做收入呀,要不然報稅對不上的,請問現(xiàn)在開了票咋做賬

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齊紅老師 解答 2024-04-12 14:04

這樣的話,你們就不能掛往來,開票確認收入,支付出去的計入成本

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快賬用戶2302 追問 2024-04-12 14:04

就沒別的辦法嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-12 14:09

是的,同學,只有這兩種處理方式

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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