可以修改印花稅申報表,修改完申報繳納這筆印花稅就可以了,系統(tǒng)會自動算出你需要補(bǔ)交的稅款的。
老師中午好,我想請教您一下,我們單位給把舊門賣給別人了,幾百塊錢,開了一個收據(jù),但是最后這筆款沒入賬,放在職工伙上用掉了 萬一有人查原始憑證,查收據(jù)了,這筆賬上是沒有的,那就等于會計人員犯錯誤了,坐支現(xiàn)金 這筆錢當(dāng)時花掉了,用再伙食里了 這個事情是兩年前的事,今年查賬查的比較厲害, 能不能想啥辦法作廢掉? 如果不能作廢,如何補(bǔ)救?
老師,你好,請問我印花稅已經(jīng)新增了一個稅源,是買賣合同的,已經(jīng)申報了,現(xiàn)在想在新增一個營業(yè)賬簿稅源,但是新增不了,顯示已經(jīng)新增過了,這樣需要怎么處理呢?
老師,您好!我們是甲方,我們把一個資產(chǎn)包賣給了乙方,比如這個資產(chǎn)包的名稱為A,我們收到了乙方給我們的完稅憑證,印花稅房產(chǎn)稅之類的稅金,這筆款由乙方先行墊付了,問題就在于完稅憑證上面寫的納稅單位是A,現(xiàn)在由我們來承擔(dān)這筆稅金可以嗎?
老師早上好。23年8月新成立的公司A,注冊資金500萬還未到賬。 1.營業(yè)執(zhí)照有發(fā)下來,是不是要交權(quán)利證照的印花稅5元,由于A公司核定的印花稅是季度繳納(稅種:印花稅-營業(yè)賬簿),權(quán)利證照這個在電子稅務(wù)局上是沒有核定的,那只能去稅局買票貼花了嗎? 2.等實際收到公司注冊資金,再按照萬分之5交印花稅吧 3.現(xiàn)在新公司A收到大股東公司的資金3萬,銀行轉(zhuǎn)賬未注明用途,我現(xiàn)在應(yīng)該是掛"其他應(yīng)付款"吧。然后新公司A又把這筆款銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給了法人,我掛在"其他應(yīng)收款",是吧
老師,你好,由于我漏掉一筆營業(yè)收入,但是印花稅已經(jīng)被扣了,那我現(xiàn)在如何再把這漏的這筆印花稅補(bǔ)交稅呢
請問公司之前的帳比較亂,如果剛接手,我可以怎么錄入期初數(shù)據(jù)?
你好老師,我公司開來一張個人勞務(wù)發(fā)票,這是一個公職人員,現(xiàn)在要繳納稅款,這個人到明年匯算清繳時,工資和勞務(wù)報酬不超過六萬元,是不是就把稅款退回了?
增值稅和附加稅可以抵所得稅么
老師,請問外購進(jìn)來用于銷售的商品,免費(fèi)贈送給客戶分錄怎么做?
老師,上年度虧損,今年第二季度盈利,需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?到時候第二匯算清繳盈利比第一年少,彌補(bǔ)虧損
公司購買廠房,支付部分款項,目前收到了已付款部分的發(fā)票,請問這筆廠房發(fā)票,如何做會計分錄,廠房還在裝修階段
公司購入了一臺冰箱,不計入固定資產(chǎn)可以記哪里
老師6月份工資7月1日發(fā),7月份個稅是零申報嗎?
農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人,實用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,24年取的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,入了成本,25年7月查出對方有營業(yè)執(zhí)照,不能開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,7月已紅沖,同時重新開具了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,這個要怎么做會計分錄,
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退優(yōu)惠,現(xiàn)在正研發(fā)硬件產(chǎn)品,申請有關(guān)的服務(wù)費(fèi),快遞費(fèi)進(jìn)項應(yīng)該用于抵扣即征即退項目的進(jìn)項吧?
在那里修改呢,我一直沒找到老師
電子稅務(wù)局有一個申報更正與作廢,里面可以找到印花稅,進(jìn)項更正就行