可以修改印花稅申報表,修改完申報繳納這筆印花稅就可以了,系統(tǒng)會自動算出你需要補(bǔ)交的稅款的。

老師中午好,我想請教您一下,我們單位給把舊門賣給別人了,幾百塊錢,開了一個收據(jù),但是最后這筆款沒入賬,放在職工伙上用掉了 萬一有人查原始憑證,查收據(jù)了,這筆賬上是沒有的,那就等于會計人員犯錯誤了,坐支現(xiàn)金 這筆錢當(dāng)時花掉了,用再伙食里了 這個事情是兩年前的事,今年查賬查的比較厲害, 能不能想啥辦法作廢掉? 如果不能作廢,如何補(bǔ)救?
老師,你好,請問我印花稅已經(jīng)新增了一個稅源,是買賣合同的,已經(jīng)申報了,現(xiàn)在想在新增一個營業(yè)賬簿稅源,但是新增不了,顯示已經(jīng)新增過了,這樣需要怎么處理呢?
老師,您好!我們是甲方,我們把一個資產(chǎn)包賣給了乙方,比如這個資產(chǎn)包的名稱為A,我們收到了乙方給我們的完稅憑證,印花稅房產(chǎn)稅之類的稅金,這筆款由乙方先行墊付了,問題就在于完稅憑證上面寫的納稅單位是A,現(xiàn)在由我們來承擔(dān)這筆稅金可以嗎?
老師早上好。23年8月新成立的公司A,注冊資金500萬還未到賬。 1.營業(yè)執(zhí)照有發(fā)下來,是不是要交權(quán)利證照的印花稅5元,由于A公司核定的印花稅是季度繳納(稅種:印花稅-營業(yè)賬簿),權(quán)利證照這個在電子稅務(wù)局上是沒有核定的,那只能去稅局買票貼花了嗎? 2.等實際收到公司注冊資金,再按照萬分之5交印花稅吧 3.現(xiàn)在新公司A收到大股東公司的資金3萬,銀行轉(zhuǎn)賬未注明用途,我現(xiàn)在應(yīng)該是掛"其他應(yīng)付款"吧。然后新公司A又把這筆款銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給了法人,我掛在"其他應(yīng)收款",是吧
老師,你好,由于我漏掉一筆營業(yè)收入,但是印花稅已經(jīng)被扣了,那我現(xiàn)在如何再把這漏的這筆印花稅補(bǔ)交稅呢
老師你好,我想問一下就是公司員工在另一個公司上班工資也會給我們公司,差額是從我們公司付的,所有的福利也是從公司走的,我們沒有現(xiàn)金,是從另外一個公司代發(fā)福利費(fèi),那這個現(xiàn)金福利是屬于借款么?
題庫怎么選擇成中級?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應(yīng)收款老板,貸備用金,這個備用金最后怎么做平呢?
老師,請問下個月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個有什么進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進(jìn)項都是13%的稅,這個可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級考了6-7年,去年沒考,今年報兩科財管48分,經(jīng)濟(jì)法61,實物沒考,這個財管就是學(xué)不會了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問下我們公司是一家生產(chǎn)、銷售氣液體公司,如何計算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標(biāo)注冊合同,對方幫我們注冊商標(biāo),給我們開具的是現(xiàn)代服務(wù)-知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個發(fā)票沒有開錯,但實際我們公司是成功的注冊了商標(biāo),按理來說,應(yīng)該是有無形資產(chǎn)-商標(biāo)的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標(biāo)的發(fā)票。我有點理不清這個邏輯
在那里修改呢,我一直沒找到老師
電子稅務(wù)局有一個申報更正與作廢,里面可以找到印花稅,進(jìn)項更正就行