你好,具體的有什么提示嗎?
老師 ,2月份申報(bào)時候有個 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4000,一直在申報(bào)表上,但是賬上沒體現(xiàn)這筆,我這個月把這邊做了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方4000了,申報(bào)表2月已經(jīng)體現(xiàn)過有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出4000了。本月這個4000怎么處理?
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),外貿(mào)企業(yè),無開票,一直有留抵,本次進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了2張票,現(xiàn)在報(bào)稅也看到了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是一直顯示申報(bào)失敗,怎么弄?
一般納稅人企業(yè)從來沒有開過發(fā)票出去,但是購進(jìn)了一輛轎車,2年多,有進(jìn)項(xiàng)稅額1萬多,一直沒抵用,現(xiàn)在要注銷,留底的增值稅怎么處理呢?我申請留底退稅,提示不符合條件
一般納稅人, 收到:2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 1、無形資產(chǎn)-加盟費(fèi), 2、房租費(fèi) 10月份收到,當(dāng)月進(jìn)行了抵扣認(rèn)證成功,11月1日至15日,申報(bào)期,在申報(bào)表中,是否顯示出來,2張發(fā)票,就像平時抵扣材料費(fèi)發(fā)票一樣, 會計(jì)分錄: 借:原材料 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款/現(xiàn)金 是不是 申報(bào)表中,第二個申報(bào)表,抵扣認(rèn)證中顯示出來就可以了,和 首頁申報(bào)表中顯示出來進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額差價,別的申報(bào)表就不用填寫了,是不是這樣?
老師,稅務(wù)零申報(bào)證明從哪里能開具
老師個體戶業(yè)主欠企業(yè)的錢是銀行的,然后企業(yè)欠業(yè)主的現(xiàn)金 可不可以直接借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款
求一份股權(quán)變更合同文件,簡單模版,都能通用嗎
老師,稅務(wù)說我們公司車低價轉(zhuǎn)讓了,讓我們提供評估報(bào)告,評估報(bào)告是二手車市場提供的可以嗎
老師etc過路費(fèi),這是單位卡支付嗎,單位卡是不是公戶銀行卡的意思
庫存現(xiàn)金可以歸還股東借款嗎
老師請問一下,醫(yī)院醫(yī)生的工資屬于管理費(fèi)用還是營業(yè)成本?
應(yīng)對公司人員證書缺失方面,支付證書使用費(fèi),有沒好的操作方法
老師,公司收到電子匯票,是借應(yīng)收票據(jù)嗎
股權(quán)變更,個人股權(quán)提交資料怎么提交合適,原股東未出資,利潤虧損
有的,有轉(zhuǎn)出
你好,你開了紅字信息表嗎?
如果是開了的話,幾月份開的?
昨天開的
好,昨天開的,在5月份才能申報(bào)。
那申報(bào)表那里要刪掉,對嗎?
然后五月份申報(bào),對嗎?
對的對的,是這么做的。