你好,只要是真實的就可以沒問題。
老師,我在企業(yè)所得稅匯算清繳時,以前年度虧損可以不全部彌補嗎?比如我2021年虧損10萬,我可以22年彌補5萬,剩下的在23年彌補嗎?
老師,以后企業(yè)所得稅匯算清繳彌補以前年度虧損彌補多少年?往后會有變動嗎?
老師,我們公司2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候累計的彌補虧損有3033159.09元,一季度在預繳企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損442742.6元,那在二季度預繳企業(yè)所得稅時彌補以前年度虧損是3033159.09-442742.6=2590416.49還是3033159.09元?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳我們公司彌補以前年度虧損后需要退稅5萬多,這樣有風險嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳彌補以前年度虧損,023年繳了900多元企業(yè)所得稅,現(xiàn)在匯算清繳后是負數(shù),提示是否退稅,如果我操作退稅這個有風險嗎?
定期定額的小規(guī)模,比如稅務局每月定額5萬的,第三季度總的開了20萬的發(fā)票,超了5萬,雖然增值稅還是免得,那超出的這個5萬要主動補稅,那具體補哪些稅,個人所得稅(經(jīng)營所得)嗎?除了這個還有什么? 個人所得稅(經(jīng)營所得)怎么計算?
老師,公司之前一直是開13%的貨物發(fā)票,這次想開一次咨詢服務費,但是我們的經(jīng)營范圍沒有這個咨詢服務的范圍,我們開這個咨詢服務費發(fā)票是普票,6個稅點,我們可以開嗎?因為這是偶爾發(fā)生的一次業(yè)務,也不好去增加經(jīng)營范圍。開了這個發(fā)票后期在申報上稅務比對能通過嗎?
老師,你好,我想問一下,我有個分公司,當時稅務局登記方式是非獨立核算,但是這么多年一直是獨立核算的,賬也是獨立做的,今年突然利潤比較大了,我可否申請匯總所得稅申報到總公司,這樣有風險嗎?
股權轉讓需要哪些資料
老師,早上好。咨詢下,我們是化工類產(chǎn)品調和廠家,平常我們的帳是給代賬公司做,內部的話我們日常要做哪些工作呢,如果再聘人員是要招出納還是財務。財務,出納,會計主要分管哪些?公司的發(fā)展,未來可能要做為規(guī)善企業(yè),不知道要如何提前做布局
賣家電我們注冊小規(guī)模公司好還是個體戶小規(guī)模好
例:2025年4.30日,所得稅匯算清繳補繳了20000元,需要去計提所得稅費用嗎?分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買商品回來是供應商給送多少貨為庫存商品還是月底銷售出多少為庫存商品做賬的時候
那包工隊給我們開票了,你又說要走銀行流水,這樣不就重復付款了嗎?能不能拿總包代發(fā)付款憑證和包工隊開給我們的發(fā)票直接做我們公司成本?還是必須走銀行流水?
那豈不是把我們中間跳過了,如果總包沒代發(fā),包工隊就會給我們開票,正常我們付款給包工隊,這樣我們就有成本發(fā)票入賬。關鍵是現(xiàn)在總包已經(jīng)幫我們代發(fā)了農(nóng)民工工資,那下游包工隊到底是給不給我們開發(fā)票?不然我們拿什么做成本呢?
要是不退可以弄到抵減嘛?我剛來這個公司不清楚經(jīng)不經(jīng)得起查該怎么處理呀?
現(xiàn)在政策不讓留著都讓退稅。
要經(jīng)不起查,你就看一下有沒有不符合規(guī)定的,你再調整一下。
應該是跟蹤的吧?之前的賬不是我做的,我就做了11和12月的風險不用我承擔吧老師
你接手前的賬戶處理和你沒關系。