你好,只要是真實的就可以沒問題。
老師,我在企業(yè)所得稅匯算清繳時,以前年度虧損可以不全部彌補嗎?比如我2021年虧損10萬,我可以22年彌補5萬,剩下的在23年彌補嗎?
老師,以后企業(yè)所得稅匯算清繳彌補以前年度虧損彌補多少年?往后會有變動嗎?
老師,我們公司2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候累計的彌補虧損有3033159.09元,一季度在預(yù)繳企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損442742.6元,那在二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時彌補以前年度虧損是3033159.09-442742.6=2590416.49還是3033159.09元?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳我們公司彌補以前年度虧損后需要退稅5萬多,這樣有風(fēng)險嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳彌補以前年度虧損,023年繳了900多元企業(yè)所得稅,現(xiàn)在匯算清繳后是負(fù)數(shù),提示是否退稅,如果我操作退稅這個有風(fēng)險嗎?
老師,我們的進貨電腦3千,賣出6千,包上門安裝費,賣給事業(yè)單位的,我怕他說我的售價太高了,這個我怎么樣取成本啊,能不能進貨型號和賣出型號不一樣
租賃對方的復(fù)印機,租期一年,25年6月27至26年6月27號,租賃期間對方負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)及培訓(xùn)操作 ,先預(yù)付一年的租金,金額3420元,對方開票的內(nèi)容是現(xiàn)代服務(wù)~其它現(xiàn)代服務(wù) 這個不對吧?應(yīng)該是什么? 入帳要分?jǐn)傎M用嗎?
老師 今天是個人所得稅匯算清繳截止日期的最后一天 要通知每個同事做嗎?還是只有工資高的 每月交個稅的同事做?
老師,2024年研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額怎么計算,本企業(yè)利潤總額47萬,納稅調(diào)增86萬,研發(fā)費用加計扣除81萬,彌補以前年度虧損52萬,實際不用交所得稅,那是不是研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額=0
老師,資本金指的是注冊資金嗎
老師,現(xiàn)在進項勾選是當(dāng)月操作還是下月申報期前操作
老師,我們銷售貨給客戶60萬,客戶沒有付款給我們一套價值相同的房子,這個房子我們又拿去抵扣了供應(yīng)商的貨款,這樣怎么進行賬務(wù)處理
老師有沒有,新增值稅法跟增值稅暫時條例,修改前后對比表pdf或word文檔?
老師,我這個稅率怎么填不上
退運方式進來的退貨跟進口方式進來的退貨有什么區(qū)別那嗎?
要是不退可以弄到抵減嘛?我剛來這個公司不清楚經(jīng)不經(jīng)得起查該怎么處理呀?
現(xiàn)在政策不讓留著都讓退稅。
要經(jīng)不起查,你就看一下有沒有不符合規(guī)定的,你再調(diào)整一下。
應(yīng)該是跟蹤的吧?之前的賬不是我做的,我就做了11和12月的風(fēng)險不用我承擔(dān)吧老師
你接手前的賬戶處理和你沒關(guān)系。