您好,最正確的做法是計(jì)入:支付的各項(xiàng)稅費(fèi),因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額也屬于增值稅范疇。

公司付了個(gè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)。對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票是:其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù),規(guī)格型號(hào)是保單。那么在年度匯算清繳下的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里,需要體現(xiàn)一下這個(gè)金額嗎?如果需要提現(xiàn)的話,在哪一行哪一項(xiàng)目上體現(xiàn)那?謝謝你了
我們公司車(chē)子買(mǎi)保險(xiǎn),開(kāi)的發(fā)票是1279元,我們付了1310.97元,然后差了31.97元,賣(mài)保險(xiǎn)的人給我說(shuō)這個(gè)是車(chē)船稅?,F(xiàn)在幾個(gè)問(wèn)題:1、上車(chē)輛保險(xiǎn)需要交車(chē)船稅嗎?2、需要交的話是我們交還是保險(xiǎn)公司交?3、如果是對(duì)方交,那么他開(kāi)票給我金額少了我賬不平呀?
我們4月從A單位買(mǎi)了一批貨(進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證),4月銷(xiāo)售給B公司已開(kāi)具普票,現(xiàn)在5月發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售給B公司的數(shù)量和金額需要重新調(diào)整開(kāi)具,那這個(gè)紅沖流程是怎么來(lái)?是我們先銷(xiāo)售退貨開(kāi)紅字發(fā)票給B公司,,然后再開(kāi)紅字信息表給A單位,A單位在給我們開(kāi)紅字發(fā)票?
老師,我有張汽車(chē)保單的發(fā)票,是2022年開(kāi)的,現(xiàn)在這個(gè)汽車(chē)賣(mài)了,還有剩下的保費(fèi)讓保險(xiǎn)公司退還,保險(xiǎn)公司讓我開(kāi)了個(gè)原來(lái)發(fā)票的紅字發(fā)票信息表,然后這張發(fā)票的稅額也進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在保險(xiǎn)公司給我開(kāi)了張實(shí)際保費(fèi)金額的發(fā)票,我進(jìn)項(xiàng)稅額也已經(jīng)認(rèn)證,這張發(fā)票要怎么做賬
公司通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)處置固定資產(chǎn)汽車(chē),二手車(chē)市場(chǎng)有個(gè)二手車(chē)專(zhuān)用發(fā)票上面寫(xiě)著買(mǎi)賣(mài)雙方的名稱(chēng)及金額,但是沒(méi)有稅額。那我作為固定資產(chǎn)的賣(mài)方,我需要開(kāi)票給誰(shuí)嗎?需要承擔(dān)哪部分的稅金呢
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢(qián),應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


可以放在購(gòu)買(mǎi)原材料,商品,接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金里面嗎?
您好,可以的。日常生活出于簡(jiǎn)便考慮還是會(huì)直接跟隨主營(yíng)業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)計(jì)入現(xiàn)金流量。最終不會(huì)影響現(xiàn)金流量總體的流入流出。