借原材料 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
您好老師,我想問下餐飲業(yè)帳務(wù)的問題,就是采購的原材料不入庫直接做借營業(yè)成本。貸應(yīng)付賬款/銀行存款,月末盤點(diǎn)有庫存怎么做了呢
您好老師,我想問下餐飲業(yè)帳務(wù)的問題,就是采購的原材料不入庫直接做借營業(yè)成本。貸應(yīng)付賬款/銀行存款,月末盤點(diǎn)有庫存怎么做分錄
老師你好,我們是一家餐飲行業(yè),月末盤點(diǎn)原材料是賬務(wù)處理是怎么做的呢?是原材料購買回來做分錄(借原材料貸銀行存款)然后錄入上期盤存原材料(借主營成本貸原材料(紅字)),本月耗用原材料借主營成本貸原材料(然后本月盤存的分錄該如何處理呢?)
老師,我是餐飲服務(wù)業(yè),直接購進(jìn)的豆腐魚和新鮮豬肉就可以領(lǐng)用了,可以不用經(jīng)過經(jīng)過原材料科目核算,這樣做會(huì)計(jì)分錄正確嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本--食材料35000 貸銀行存款/庫存現(xiàn)金35000,
老師,新接手的賬務(wù),發(fā)現(xiàn)前期會(huì)計(jì)沒有入庫存商品,我現(xiàn)在要補(bǔ)記庫存,是按目前的庫存余額直接入庫嗎?分錄是不是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款。后期如果付款金額大于賬面的差額,是不是做借:應(yīng)付賬款,主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款。
老師請(qǐng)問,每次月底做賬,本年利潤這個(gè)科目轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,是 一月一轉(zhuǎn)還是年底一轉(zhuǎn)呢
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專戶)。
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專戶)。
速達(dá)系統(tǒng)時(shí)間設(shè)置在哪里
銷售農(nóng)資(農(nóng)藥或者肥料)屬于免稅嗎
老師,我是銷售方,我9月12號(hào)開的票,購買方9月15號(hào)報(bào)稅時(shí)可以抵扣嗎
速達(dá)軟件,三月份做的銷售開單,沖紅后的開單為什么在六月份
你好,老師買汽車上牌的費(fèi)用可以入到固定資產(chǎn)里面嗎?
出開發(fā)票在那個(gè)平臺(tái)開?
老師 一般納稅人當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù) 銷項(xiàng)稅額為0 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做分錄呢
金額是月底盤存的金額是吧? 下個(gè)月初要不要將上月盤存數(shù)計(jì)入下月賬中?
是的 需要的 需要算進(jìn)去的
借:主營業(yè)務(wù)成本(上月盤存余額) 貸:原材料(上月盤存余額) 這樣做對(duì)不對(duì)?
是的,對(duì)的,是這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。