單位發(fā)現(xiàn)前幾年有筆支出退回時(shí)掛了其他應(yīng)付款,再次支付時(shí)列支出,沒沖其他應(yīng)付款,今年如果作調(diào)整的話,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:其他應(yīng)付款貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,那預(yù)算會(huì)計(jì)需要做分錄嗎?
事業(yè)單位,計(jì)提經(jīng)費(fèi),可以這樣做分錄嗎,借:其他應(yīng)付款,貸:財(cái)政拔款收入,到實(shí)際收財(cái)政資金到時(shí),借:零余額帳戶,貸:其他應(yīng)付款,可以嗎?
去年財(cái)政有筆工資多發(fā)給了員工,現(xiàn)在單位收回來(lái)了,要重新上繳給財(cái)政。。那么就要沖減財(cái)撥收入了。財(cái)政說(shuō):預(yù)算會(huì)計(jì)相應(yīng)調(diào)減支出,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)沖減以前年度盈余調(diào)整。。請(qǐng)問怎么做分錄。。我現(xiàn)在從基本戶收回來(lái)放在了其他應(yīng)付款財(cái)政局那邊。。
老師,我們是行政事業(yè)單位,以前年度其他應(yīng)付款沒有沖減,直接列經(jīng)費(fèi)支出了,沒有沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)在想重沖減回來(lái),怎么做分錄呀
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費(fèi)支出沖減了其他應(yīng)付款,現(xiàn)要調(diào)回來(lái),老師,分錄怎么做?以前分錄財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:其他應(yīng)付款,貨:其他應(yīng)收款-(市財(cái)政結(jié)算專戶)。預(yù)算會(huì)計(jì)未做。
銷售農(nóng)資(農(nóng)藥或者肥料)屬于免稅嗎
老師,我是銷售方,我9月12號(hào)開的票,購(gòu)買方9月15號(hào)報(bào)稅時(shí)可以抵扣嗎
速達(dá)軟件,三月份做的銷售開單,沖紅后的開單為什么在六月份
你好,老師買汽車上牌的費(fèi)用可以入到固定資產(chǎn)里面嗎?
出開發(fā)票在那個(gè)平臺(tái)開?
老師 一般納稅人當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額有數(shù) 銷項(xiàng)稅額為0 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做分錄呢
老師,深圳新公司首次弄公積金需要什么資料,什么流程啊,能詳細(xì)一點(diǎn)嗎,沒搞過
企業(yè)基層工會(huì)做賬 2022年職工團(tuán)建 借:職工活動(dòng)支出-文體 16892 貸:銀行存款 16892 (貨款已轉(zhuǎn)) 然后2025年 開具16892的發(fā)票作廢了 開成10672的發(fā)票 然后6220元也給我們退回來(lái)了如何做賬
老師稅務(wù)局勾選抵扣發(fā)票,稅額和有效抵扣額有差異,怎么做賬呢?
我是小規(guī)模納稅人,對(duì)方要我方開9點(diǎn)的稅,可不可以要稅局代開稅票,稅金是不是屬于我公司的稅金