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老師,你好!我公司2024.3月開了1萬含稅正數(shù)專票,另外公司2023年送的貨要退貨3萬,開了3萬負(fù)數(shù)專票,這個(gè)分錄怎么處理? 正常紅沖分錄已做了,退貨要做沖成本嗎?要調(diào)整去年賬嗎?本月銷售要做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

2024-04-11 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-11 15:47

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的 直接沖 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶9891 追問 2024-04-11 15:47

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶9891 追問 2024-04-11 15:50

退貨要做沖成本嗎,怎么做?要調(diào)整去年賬嗎?本月銷售要做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:54

同學(xué)你好 借以前年度損益調(diào)整 借銷項(xiàng) 貸銀行存款 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整 然后以前年度損益調(diào)整的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤

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快賬用戶9891 追問 2024-04-12 15:32

本月銷售要做成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 15:34

同學(xué)你好 要做成本結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶9891 追問 2024-04-12 15:36

結(jié)轉(zhuǎn)后 主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)的,這個(gè)怎么弄

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齊紅老師 解答 2024-04-12 15:39

同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)后是正數(shù)呀 不會(huì)是負(fù)數(shù)

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同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的 直接沖 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2024-04-11
你好,開了1萬含稅正數(shù)專票:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 開了3萬負(fù)數(shù)專票:借:借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)金額 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)金額 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)金額
2024-04-11
你好,同學(xué)。 沖紅的10萬做負(fù)數(shù)收入,重新開的按正數(shù)處理,不交稅的
2020-12-25
同學(xué)你好 退貨的時(shí)候直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021-06-15
你好 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-06-14
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