你好,那再補回來就行了。應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。
想請教2個分錄,圖1的社保計提錯了,是2020年12月的,想要抵消掉怎么做分錄? 圖2 由于總部財務(wù)要求 “其他應(yīng)收款-員工社??颇俊辈挥昧?,用“其他應(yīng)付款-代扣代繳社?!?,我做完上一筆分錄直接把余額轉(zhuǎn)到“其他應(yīng)付款-代扣代繳社保”嗎?分錄是否 借:其他應(yīng)付款-代扣代繳社保 972.52 貸:其他應(yīng)收款-員工社保 972.52
你好,老師,有位員工辭職,八月份發(fā)放7月份工資時沒發(fā)他,貸其他應(yīng)付款2415,社?;鶖?shù)調(diào)整,需要他補繳1_7月份社保,九月份發(fā)放工資時又扣了他個人承擔(dān)168的社保,發(fā)了2247,怎么做分錄?
你好,老師,有位員工辭職,八月份發(fā)放7月份工資時沒發(fā)他,貸其他應(yīng)付款2415,社?;鶖?shù)調(diào)整,需要他補繳1_7月份社保,九月份發(fā)放工資時又扣了他個人承擔(dān)168的社保,發(fā)了2247,怎么做分錄?
老師好,請教下,交社保做了分錄是,借應(yīng)付職工薪酬社保,貸方銀行存款,少做了一筆借其他應(yīng)收款員工社保,怎么調(diào)整分錄啊,現(xiàn)在其他應(yīng)收款員工社保借方余額為負(fù)數(shù)
老師,補繳社保時,個人部份公司向員工收到了金額了,我掛其他應(yīng)付款上了,然后,現(xiàn)在補繳完了社保后,發(fā)現(xiàn)這個其他應(yīng)付款的余額清不掉,要怎么做調(diào)整分錄?
小規(guī)??梢栽陔娮佣悇?wù)局家具納稅人信用等級證明嗎
請問2021年8月成立的公司注冊資金需要在什么時間內(nèi)完成實繳
老師,請問這道題為什么是正確的。我百度看到答案是錯誤的。
你好 我的姓名 那菲莎·庫爾班江 申請信用卡 拼音姓名怎么填寫
老師, 某大廠要干個活,負(fù)責(zé)這個事的人呢把這個活給我們公司了 那個大廠要打款40萬,但是負(fù)責(zé)這個事的人和我們說的是20萬,如果我們接這個活,就得看看怎么把20萬給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過給現(xiàn)金,但是金額有點大,發(fā)票也沒那么多啊,不知道該怎么操作這個賬,知道不太合規(guī),請教有更好的方式嗎
老師你好,漏記提的折舊費用還補計提嗎?
法人股東財務(wù)負(fù)責(zé)人辦稅員開票員可以是同一個人嗎?法人和股東不能是同一個嗎?財務(wù)負(fù)責(zé)人再設(shè)另一個人嘛?辦稅人開票員讓法人來可以不
藥店購買的熬中藥設(shè)備金額小應(yīng)該記哪個科目
老師,租了一間辦公室 進行裝修 這個攤銷攤幾年的
處置固定資產(chǎn)損失,匯算清繳如何填報,需要納稅調(diào)增嗎
員工的扣了的,但是繳納入賬時,其他應(yīng)收款少入了
是去年的賬了,能在今年做調(diào)整嗎
交的時候少交了,是這意思嗎?
沒看明白你的意思,補充一下。
交的時候沒少交,交社保的分錄是:借其他應(yīng)收款-社保 管理費用-社保 貸:銀行存款
有三百多金額是要入其他應(yīng)收款-社保的,結(jié)果多入在管理費用-社保了
借管理費用貸其他應(yīng)付款。
我寫反了,借其他應(yīng)付款貸管理費用。
能在今年調(diào)整嗎
可以的,可以在今年調(diào)整的。
好的,謝謝
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老師,員工借支從公賬走,但是這個借支是不用還的,該怎么平賬呢
那是白給他了嗎?不用還還是發(fā)工資扣。
是的,不用還了的
借營業(yè)外支出,貸銀行
老師,公司購入的兩臺筆記本電腦,兩臺價格在一萬四左右,是入固定資產(chǎn)還是費用類
你好,計入固定資產(chǎn)是正確的。
計入固定資產(chǎn),是按多少年攤銷呢,是購入的次月才做攤銷嗎
次月計提折舊電子產(chǎn)品按三年。
好的,謝謝老師
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