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老師,提問,請問員工12月份社保,交社保時,其他應(yīng)收款少算了金額,要怎么做調(diào)整分錄

2024-04-11 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-11 15:36

你好,那再補回來就行了。應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。

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快賬用戶3359 追問 2024-04-11 15:37

員工的扣了的,但是繳納入賬時,其他應(yīng)收款少入了

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快賬用戶3359 追問 2024-04-11 15:37

是去年的賬了,能在今年做調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:39

交的時候少交了,是這意思嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:39

沒看明白你的意思,補充一下。

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快賬用戶3359 追問 2024-04-11 15:40

交的時候沒少交,交社保的分錄是:借其他應(yīng)收款-社保 管理費用-社保 貸:銀行存款

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快賬用戶3359 追問 2024-04-11 15:41

有三百多金額是要入其他應(yīng)收款-社保的,結(jié)果多入在管理費用-社保了

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:42

借管理費用貸其他應(yīng)付款。

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:42

我寫反了,借其他應(yīng)付款貸管理費用。

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快賬用戶3359 追問 2024-04-11 15:42

能在今年調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:43

可以的,可以在今年調(diào)整的。

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快賬用戶3359 追問 2024-04-11 15:44

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:48

客氣問題解決,請好評,謝謝。

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快賬用戶3359 追問 2024-04-11 15:54

老師,員工借支從公賬走,但是這個借支是不用還的,該怎么平賬呢

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齊紅老師 解答 2024-04-11 15:57

那是白給他了嗎?不用還還是發(fā)工資扣。

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快賬用戶3359 追問 2024-04-12 08:47

是的,不用還了的

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齊紅老師 解答 2024-04-12 09:14

借營業(yè)外支出,貸銀行

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快賬用戶3359 追問 2024-04-12 10:21

老師,公司購入的兩臺筆記本電腦,兩臺價格在一萬四左右,是入固定資產(chǎn)還是費用類

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齊紅老師 解答 2024-04-12 10:23

你好,計入固定資產(chǎn)是正確的。

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快賬用戶3359 追問 2024-04-12 10:27

計入固定資產(chǎn),是按多少年攤銷呢,是購入的次月才做攤銷嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-12 10:29

次月計提折舊電子產(chǎn)品按三年。

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快賬用戶3359 追問 2024-04-12 10:35

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-12 10:40

客氣問題解決,請好評,謝謝。

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你好,那再補回來就行了。應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。
2024-04-11
你好 ;? ? ? ? 你工資 意思多發(fā)了嗎 ?? ? 你是繳納了社保; 但是你工資少扣還是多扣了;這樣才好判斷科目來有調(diào)整的??
2022-12-13
你好 ;? ? 你可以調(diào)整的 ;? 可以的? ?
2021-10-19
同學(xué)你好 你們不是當(dāng)月交當(dāng)月的社保嗎
2021-10-18
同學(xué)你好。發(fā)放工資還有銀行存款科目。另外 管理費用和營業(yè)外支出涉及利潤的。都改成以前年度損益調(diào)整科目。另外還涉及所得稅費用調(diào)整和本年利潤未分配利潤等
2024-01-19
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