關(guān)鍵是為什么清不掉了,是多收了還是少收了?
老師:?jiǎn)T工借10000塊錢給公司的時(shí)候我掛在其他應(yīng)付款了,然后這個(gè)員工又欠公司錢50000元我又掛在其他應(yīng)收款了。現(xiàn)在我要把其他應(yīng)付款調(diào)整到其他應(yīng)該收款要這樣做呢?
想請(qǐng)教2個(gè)分錄,圖1的社保計(jì)提錯(cuò)了,是2020年12月的,想要抵消掉怎么做分錄? 圖2 由于總部財(cái)務(wù)要求 “其他應(yīng)收款-員工社??颇俊辈挥昧?,用“其他應(yīng)付款-代扣代繳社?!?,我做完上一筆分錄直接把余額轉(zhuǎn)到“其他應(yīng)付款-代扣代繳社?!眴幔糠咒浭欠?借:其他應(yīng)付款-代扣代繳社保 972.52 貸:其他應(yīng)收款-員工社保 972.52
你好,老師,有位員工辭職,八月份發(fā)放7月份工資時(shí)沒(méi)發(fā)他,貸其他應(yīng)付款2415,社?;鶖?shù)調(diào)整,需要他補(bǔ)繳1_7月份社保,九月份發(fā)放工資時(shí)又扣了他個(gè)人承擔(dān)168的社保,發(fā)了2247,怎么做分錄?
你好,老師,有位員工辭職,八月份發(fā)放7月份工資時(shí)沒(méi)發(fā)他,貸其他應(yīng)付款2415,社?;鶖?shù)調(diào)整,需要他補(bǔ)繳1_7月份社保,九月份發(fā)放工資時(shí)又扣了他個(gè)人承擔(dān)168的社保,發(fā)了2247,怎么做分錄?
老師,補(bǔ)繳社保時(shí),個(gè)人部份公司向員工收到了金額了,我掛其他應(yīng)付款上了,然后,現(xiàn)在補(bǔ)繳完了社保后,發(fā)現(xiàn)這個(gè)其他應(yīng)付款的余額清不掉,要怎么做調(diào)整分錄?
老師你好,幫我看一下我的中級(jí)會(huì)計(jì)師的課程明年開(kāi)課可以嗎?
為什么2025年2月10號(hào),又退回兩件屬于非調(diào)整事項(xiàng)。
國(guó)家信息公示系統(tǒng),解散事由填寫時(shí),公司股東會(huì)在6月決議解散,系統(tǒng)已經(jīng)公示了,這個(gè)決議時(shí)間還能變更嗎?現(xiàn)在能成立清算組嗎?
老師 此題正確答案是B 但是為什么用24000除以6呢
老師,上年的憑證裝訂了,現(xiàn)在又補(bǔ)附件,直接付粘貼單后邊可以嗎?因?yàn)楦墩迟N單上得增加張數(shù)
現(xiàn)在外資企業(yè)的所得稅稅率也是分小型微利企業(yè)和非小型微利企業(yè)嗎?5% 25?
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒(méi)記到賬上。24年的年報(bào)都報(bào)完了。我現(xiàn)在怎么改這個(gè)賬啊
外資企業(yè)有沒(méi)有規(guī)定用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)制度
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒(méi)記到賬上。24年的年報(bào)都報(bào)完了。我現(xiàn)在怎么改這個(gè)賬啊
老師請(qǐng)問(wèn):第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報(bào)時(shí)提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報(bào)選擇了小微0申報(bào),這個(gè)需要更正申報(bào)嗎。
因?yàn)? 沒(méi)用到那個(gè)分錄哦。我收到員工的錢的時(shí)候,我掛借:銀存,貸:其他應(yīng)付款;補(bǔ)繳社保時(shí),借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 ,所以都沒(méi)用到該科目的呢? 現(xiàn)在要怎么調(diào)整分錄?
借:銀存,貸:其他應(yīng)付款 補(bǔ)交做相反的分錄
我這樣做相反分錄的話,那么我的銀行存款就會(huì)多扣了一次金額
怎么會(huì)呢?你只是代扣代繳。先濾清你的業(yè)務(wù)流程再說(shuō)哈
怎么不會(huì)啊,補(bǔ)繳的時(shí)候已經(jīng)銀行存款支出5000.再做相反分錄,銀行存款不就又 少5000了嗎?
你看看我的這個(gè)分錄 哪里有錯(cuò)誤的呢?
這個(gè)是第一筆分錄
收到個(gè)人部分 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-代開(kāi)代繳社保 補(bǔ)交社保 借:其他應(yīng)收款-代開(kāi)代繳社保 貸:銀行存款 就這么簡(jiǎn)單回事哈
那意思,我第一筆分錄掛錯(cuò)科目的哦,調(diào)整其他應(yīng)付款到其他應(yīng)收款的咯
掛其他應(yīng)收款也沒(méi)錯(cuò),沖平就是了
老師,第一筆我掛的其他應(yīng)付款,跟其他應(yīng)收款不一樣啊,所以沖不平
那就把其他應(yīng)付款改為其他應(yīng)收款
那就是我調(diào)整第一筆分錄,借:其他應(yīng)付款 5000 貸:其他應(yīng)收款 5000.對(duì)了,老是,補(bǔ)繳以前年度的社保,我可以直接,借:利潤(rùn)分配 貸:銀行存款嗎?
嗯嗯,,補(bǔ)繳公司承擔(dān)的部分社保,就是你那樣處理
我看有些老師建議 通過(guò)應(yīng)付職工薪酬的來(lái)歸集的呢?那么實(shí)際處理,簡(jiǎn)化也是可以的對(duì)吧。我就寫兩筆分錄,借:利潤(rùn)分配 貸:銀行存款。借,其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。收回個(gè)人部分,借,銀行存款,貸 其他應(yīng)收款。
嗯嗯,可以那么做的哈