你好,你當月可以認證,你不認證的話也是可以的,兩種方式都可以供你選擇
老師,當月我做賬有進項稅額轉出,但是,我沒有認證勾選,報稅時也沒有填寫,(進項較多,有留抵,增值稅為0 就沒有結轉增值稅)。請問:1)因為公司的進項很多,估計近2個月都不用交稅,這種情況下有進項轉出去需要結轉增值稅嗎?2)上月沒認證勾選,我這個月可以一起認證勾選 報稅時一起填寫申報嗎,賬務需要修改嗎?
老師你好,我想咨詢一下一般納稅人的。進項稅一定要做過度科目嗎。例如: 購進時,待抵扣進項稅。要抵扣再結轉嗎?還有就是如果4月繳納3月的增值稅,要抵扣進項稅,是在3月做過度了,才勾選認證來抵扣嗎?具體操作怎么弄?
#提問#我們是一般納稅人,7月份只有進項發(fā)票沒有銷項發(fā)票怎么申報,進項發(fā)票需要認證勾選嗎?
請問,我2月份剛小規(guī)模納稅人轉為一般納稅人,2月3月只有進項票,沒有銷售收入,那我要不要在進項換扣系統(tǒng)認證發(fā)票,
你好,我問一下,我的公司2月份轉為一般納稅人,2月3月只有進項票,沒有收入(沒有銷項票),月底我需要結轉進項票嗎,這些進項票需要先勾選 認證嗎,還是等抵扣時再認證,如何操作,我第一次做
老師4月份多做收入了,想把她調了5月份,怎么調
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費用計入應付利息還是長期借款-應計利息?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報和第四季度報表我改完了,因為是跨年我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應收款貸:未分配利潤然后25年財務報表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結賬
我有一個公司,出口外貿也有內銷,實際情況內銷幾乎沒有,有很多的進行稅額無法抵扣(費用發(fā)票產生的進項稅額)這些進項稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
我想問一下這個稅負是怎么定義啊?增值稅進項要比銷項多,那我多勾一點進項不就不用交稅了,為什么還要按照稅負來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內容有誤,他們可以作廢嗎
臨時股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個龍湖的個體戶負責人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應該如何處理
如果我把賬上做的每一筆進項票認證了,那我需要做其他分錄嗎,比如把進項票結轉到別一個科目,
這可以不不結轉的,等什么時候交稅的時候再一起結轉
可以,那我賬上做了多少進項去認證多少進項吧,這樣可以不,不然每個月證證還得翻賬
沒問題,肯定是可以這么做的
在哪個平臺認證呢
現(xiàn)在的話是在電子稅務局里面操作的
認證完電子稅務局進項稅里就有了吧
申報的時候就會自動帶出來
他一直會留在那里,直至我有銷項稅時抵扣對吧
在哪個平臺抵扣呢
對,現(xiàn)在抵扣的話是在電子稅務局里面可以抵扣
哪個板塊,你告我一下
在電子稅務局-稅務數(shù)字賬戶里面,打開就能看到
發(fā)票勾選認證,抵扣類勾選 ,日期選了查詢
對,選擇這個開票日期就可以查詢了
進項抵扣匯總,還有發(fā)標清單,是單獨放起來,還是附在這個月憑證后面
進項稅額抵扣聯(lián)單獨裝訂就可以
我這是從平臺抵扣后下載的
對一個下載的認證結果明細和抵扣聯(lián)一起裝訂就可以