你好,一般是按照簽訂的合同繳納的 不過多數(shù)公司是按照主營廣告等的銷售發(fā)票 和購買發(fā)票繳納印花稅
老師,我們稅種認(rèn)定的技術(shù)合同,開發(fā)票開的是廣告服務(wù)~廣告制作,廣告服務(wù)~亮化工程,印花稅要申報(bào)這個(gè)廣告服務(wù)的收入嗎
公司的門頭制作,對方開具的發(fā)票為*設(shè)計(jì)服務(wù)*廣告制作費(fèi),委托其他公司為我公司舉辦活動(dòng),收到的發(fā)票為*會展服務(wù)*活動(dòng)費(fèi)用?;顒?dòng)費(fèi)用屬于會展服務(wù)類的嗎?和設(shè)計(jì)服務(wù)有什么區(qū)別?
文化藝術(shù)交流活動(dòng)策劃;設(shè)計(jì)、制作、代理國內(nèi)廣告業(yè)務(wù),發(fā)布國內(nèi)戶外廣告業(yè)務(wù),電影和電視節(jié)目制作(憑許可證經(jīng)營) 老師,我們的經(jīng)營范圍可以開文化服務(wù)*文化服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
比如廣告公司開廣告制作的發(fā)票,稅收編碼可以選擇印刷品嗎?因?yàn)槿绻_設(shè)計(jì)服務(wù)*廣告制作的話,稅務(wù)系統(tǒng)就會認(rèn)定這個(gè)需要繳納文化事業(yè)費(fèi),但是按政策來講廣告制作又是免交文化事業(yè)費(fèi)
廣告公司做的發(fā)光字制作,開具的發(fā)票內(nèi)容為設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi),可以嗎
老師,這個(gè)異常咋回事?咋處理
老師,請問小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是不是不用報(bào)送現(xiàn)金流量表。會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)必須報(bào)送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號和銀行賬號是一個(gè)嗎
老師,你好,請問其他公司開給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
平時(shí)視同銷售需要做賬嘛?怎么申報(bào)增值稅,匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報(bào)銷是填寫在經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個(gè)體工商戶(主營業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)),去年第四季度開了兩張合計(jì)7.4萬的設(shè)計(jì)費(fèi)用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
就是說開出和進(jìn)來的這些都要交印花稅?
是這樣的,這類申報(bào)的情況相對多見