你好,正常業(yè)務(wù)不會的,可以更正退稅
稅務(wù)局的讓我們自查以前年度的增值稅申報(bào)金額,有10多萬現(xiàn)在要更正22年12月的增值稅申報(bào)表。請問一下更正申報(bào)了之后,我12月份的賬務(wù)處理要不要再做一筆收入的會計(jì)憑證
請問我們?nèi)ツ甑脑鲋刀惿陥?bào)錯誤了然后做了增值稅申報(bào)更正,企業(yè)所得稅申報(bào)表需要更正嗎?如果需要更正,在電子稅務(wù)局報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要更正 在哪里選擇更正財(cái)務(wù)報(bào)表
請問,23.12月增值稅報(bào)表申報(bào)錯誤,更正申報(bào)之后。24.01月收到多繳納的小稅種退稅以及增值稅的退稅,該怎么入賬?
請問,23.12月增值稅報(bào)表申報(bào)錯誤,更正申報(bào)之后。24.01月收到多繳納的附加稅退稅以及增值稅的退稅,該怎么入賬?
去年12月份的增值稅申報(bào)錯誤,多申報(bào)了收入,如果更正申報(bào),退稅的話,會引起查賬么?
沒有設(shè)置預(yù)付科目的企業(yè),發(fā)生預(yù)付貨款的情況,會計(jì)科目錄在哪個科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開了增值稅1%的專用發(fā)票過來,是不是錯了
老師,稅務(wù)來查,拿走了24年真實(shí)收入2600萬明細(xì),我們24年實(shí)際申報(bào)1900萬,差了700萬,算是隱瞞收入,讓我們提供自查報(bào)告,該補(bǔ)的補(bǔ)交,請問老師,自查報(bào)告要怎么寫?一般納稅人,生產(chǎn)制造廠
老師,我要怎么看我們的發(fā)票客戶有沒有抵扣呀
加工產(chǎn)品產(chǎn)生的副產(chǎn)品怎么記賬?
如果公司準(zhǔn)備注銷,已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了,個人所得稅可以零申報(bào)嗎?
這個公司已經(jīng)注銷了,我現(xiàn)在還能登錄電子稅務(wù)局嗎?
請問老師,研發(fā)材料下腳料賣廢品了,怎么記賬
雙定戶,怎么查看核定的發(fā)票額度是多少,目前電子發(fā)票每月總額度10萬,電子稅局自動申報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)75000元
固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)試運(yùn)行出來的產(chǎn)品試運(yùn)行的收入的分錄怎么寫?
是只需要去更正報(bào)表就可以退稅么?還是要更正了報(bào)表單獨(dú)再申請退稅?
更正后在申請退稅,在我要辦稅-
我要辦稅-一般退(抵)稅管理