就是你的額度用了了,你再開發(fā)票要申請額度或者就是你報稅期沒有報稅呢,額度也是沒有報完稅額度就回來了。
請問個體戶增值稅是每個月申報,今年我們是交1個點的增值稅,那生產(chǎn)經(jīng)營所得稅按季申報的話那要交多少稅呢?第一次報上個季度的稅都是免征的,增值稅和生產(chǎn)經(jīng)營所得稅開票金額一樣,是否要分開交一個點?
老師 請問一下為啥我申報增值稅的時候 系統(tǒng)帶出來的表預(yù)交增值稅是三千多呢?我們是個體戶 第一季度就代開了五萬多的發(fā)票 增值稅和附加稅我們總的才交了576.65元,季度沒有超過30萬的開票額,然后表上顯示我們預(yù)交了3108.43元,這是啥原因呢?我要不要把預(yù)交金額改成實際繳納的增值稅金額
老師 第一次申請開數(shù)電發(fā)票顯示額度為0,是不是要新增額度呢?如果每月都要開票的話新增額度時間是不是要設(shè)置為長期呢?那我申請多少額度合適呢?
老師,公司突然不可以開具電子發(fā)票,要重新申請紙質(zhì)版的發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)是顯示正常的,開票額度也有呢,一般出現(xiàn)這種狀況,是怎么回事???
老師我問下數(shù)電紙質(zhì)發(fā)票申請了額度2900萬額度,日期是8月到11月30號為止,比如11月買了75份發(fā)票都開完了,相當(dāng)于每臺車大概10萬左右,那么75份就是750萬額度用了11月月底還剩2100萬左右額度的,我的意思是12月頭上還能繼續(xù)購買發(fā)票嗎?還是說12月頭上2100萬額度就全部變成0了?得重新去申請額度?還是說雖然11月底申請截止了但是額度還有2100萬會自動結(jié)轉(zhuǎn)到12月繼續(xù)能用這2100萬額度基礎(chǔ)上繼續(xù)后面發(fā)票使用?
開票方把票開錯了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認證了,進項稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期,進項稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作,以及賬務(wù)處理
老師,新開的超市老板要注冊小規(guī)模納稅人,如果怕銷售額過高可以建議,老板再開一個個體戶嗎
小規(guī)模納稅人開90000/月居間費用普通發(fā)票交稅嗎?
老師我們股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一個法人股東,轉(zhuǎn)讓后賬務(wù)處理,借:實收資本~老股東,貸:實收資本~法人股東,代表老股東的投資款轉(zhuǎn)入到了新法人股東名下嗎?
借款費用里邊計算一般借款的資本化利率時到底要不要考慮時間權(quán)重呢,為啥學(xué)堂老師有的老師講的要考慮,有的老師不考慮,有的考慮時間考慮的月份數(shù)也不一樣,到底按哪個為準(zhǔn)呢
新辦企業(yè)不交工資不交社??梢缘膯??還需要申報這兩類報表嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾,Bom拆到末級是的,老師搞好了發(fā)我了麻煩跟我說下。
老師,哪個是新版利潤表,哪個是舊版利潤表?
老師好,施工企業(yè)有幾名退休人員返聘的,還有幾個不給交社保人員的工資,用勞務(wù)用工的方式聘用,然后勞務(wù)公司給開人工發(fā)票,這個工資應(yīng)該進到什么會計科目呢謝謝
老師,我美國公司一個是科羅拉多州,一個是懷俄明州 ,從去年4月開始做Tk,網(wǎng)上產(chǎn)生2024年的交易金額累計1.2萬美元,現(xiàn)在還沒申報,美國那邊會罰金嗎
這個額度每個月都會自動更新。
老師 我們是增值稅一般納稅人開具路產(chǎn)補償費,稅率是多少呢?
具體是什么原因補償?shù)囊琴r款性質(zhì)的是不用開票和交增值稅的。
我們有個公路項目對方在我們這個公路旁開設(shè)路口,所以賠償給我們一筆路產(chǎn)損失費
對方一定要我們開票的
這個計營業(yè)外收入交所得稅不交增值稅。不需要開票。
對方一定要我們開具增值稅發(fā)票給他們才行,之前他們一直也開給我們的,不動產(chǎn)*路產(chǎn)賠償款 5%稅率
那你要是按照不動產(chǎn)租賃開5%也行,那你要交稅。
5%為簡易計稅,我這個業(yè)務(wù)可以按照簡易計稅開嗎?
要是小規(guī)模可以5%一般納稅人那就不符合一般納稅人是9%。
那我開現(xiàn)代服務(wù)-路產(chǎn)補償款6%可以嗎?
你好 這個不行的 不對?
要是這個是營改增以前的也可以開 5?
他們也這樣開過給我們,開的現(xiàn)代服務(wù)3%
這個不對不是現(xiàn)代服務(wù)。
這個是賠償款,按理說不用開票,我可以開個免稅的票給他們嗎?
可以的,開不征稅的發(fā)票稅率選擇不征稅不是免稅。