你好 是的 轉到未交增值稅的哈
每個月進項稅額都有留底,年底也有進項稅額留底,這個增值稅的明細科目月底怎么結轉,年底又怎么結轉平掉
增值稅留底不用做賬務處理是啥意思?進項和銷項都不用結轉到轉出未交增值稅這個科目了嗎?
老師,增值稅進項稅額已經(jīng)勾選體現(xiàn)到增值稅申報表了,在賬上應該放在哪個科目?(直接就放進項稅額;還是結轉到未交增值稅,還是結轉到增值稅留抵稅額,還是結轉到待抵扣進項稅額?)我們要到年底才會開出銷項發(fā)票抵扣。
留底退稅收到的進項稅額轉出,年底要銷項進項結轉為零,轉到轉出未交增值稅里,退的進項轉出需要結轉嗎?
去年有留底的進項,已經(jīng)結轉到應交-轉出未交的借方了,今年1月份還差點進項,需要用留底了,怎么寫分錄
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應付款,可以和這個個人股東的其他應收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎設施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎設施嘛
是未交增值稅,不是轉出未交增值稅嗎,最后怎么消化
你好更正一下,發(fā)錯了一個字, 是的 轉出未交增值稅的哈
那就是轉到轉出未交增值稅,對吧?哎呀,學藝不精啊,
你好,發(fā)錯一個字了,不好意思,造成誤解,不好意思,早上還沒睡醒
我們9點上班,剛進入狀態(tài),哈哈,加油 等你的好評哦