你好,根據(jù)你的描述(股東決定分紅的會議時(shí)間為2023年12月,但實(shí)際收款時(shí)間是在2024) 23年12月份做應(yīng)收股利,投資收益的分錄 24年做銀行存款,應(yīng)收股利的分錄
老師好,請問下母公司在境內(nèi),全資子公司在香港,假設(shè)香港子公司今年10月有分紅,對于這筆分紅款母公司需要交稅嗎,如果要交稅的話是什么時(shí)候繳納呢,季度還是年度的時(shí)候進(jìn)行申報(bào)?如何填報(bào),謝謝~
【2020?單選】受新冠肺炎疫情影響,甲公司 2020年1月31日決定將賬面原值為 70萬元,已計(jì)提累計(jì)折舊 20萬元(采用年限平均法計(jì)提折舊、每月計(jì)提折舊額 1萬元)的乙設(shè)備對外出售,劃分為持有待售的非流動資產(chǎn)。隨著國內(nèi)疫情形勢好轉(zhuǎn),甲公司2020年5月31日決定不再出售該設(shè)備,此時(shí)該設(shè)備的可收回金額為50萬元。假設(shè)該設(shè)備一直沒有計(jì)提減值準(zhǔn)備,則2020年5月31日該設(shè)備作為固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值是( )萬元。 A.44 B.46 C.48 D.50 老師請問2020年的折舊時(shí)間是怎么算的嗎?
20:12<問答詳情娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點(diǎn)擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折8,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?娜娜呢52023-06-1419:35發(fā)布35次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄,你好有調(diào)整的時(shí)間限制嗎?還是是說如果2025年來發(fā)票,也是可以紅沖之前計(jì)提得折舊呢?娜娜呢52023-06-1420:08發(fā)布58次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師2025年也可以五年以內(nèi)的都可以之前納稅調(diào)增了發(fā)票到了納稅調(diào)減注意一下時(shí)間五年以內(nèi),你好發(fā)票誰也不確定什么時(shí)候來,如果5年之外來的話,那你今年轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn),5年后來就發(fā)票,那這個怎么處理呢?
19:10問答詳情19:06問答詳情23:22:16后或5次對話后問題結(jié)束你好,我在做財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤的數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表年初余額+利潤表年度余額不符,但是做的數(shù)都是對的,這是什么原因呀?娜娜呢52023-07-1118:28發(fā)布91次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好,你是不是有以前年度損益調(diào)整或者是多股分紅?2023-07-1118:30你好,單位是民間非營利組織,現(xiàn)在是一般納稅人,我這個月有做過一筆銷項(xiàng)稅額的調(diào)整,然后結(jié)轉(zhuǎn)了收入。在之前年度是小規(guī)??粗呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了這筆,是這個原因嗎?娜娜呢52023-07-1119:08發(fā)布84次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理怎么做的?2023-07-1119:09當(dāng)時(shí)2021年小規(guī)模財(cái)務(wù)分錄是,借會費(fèi)收入,銷項(xiàng)稅額貸其他應(yīng)收款,結(jié)轉(zhuǎn)是,借非限定資產(chǎn),貸會費(fèi)收入。我現(xiàn)在的賬務(wù)處理是,借非限定資產(chǎn),貸銷項(xiàng)稅額,把他弄平了。
老師,你好!請問一下,公司已經(jīng)在2023年10月份注銷了。但是做賬做到9月份,然后老板還沒有定下來注銷,只是不用會計(jì)做賬。然后突然說要去注銷,然后找人去辦理注銷,稅務(wù)局收資料時(shí),沒有查看是否有未分配利潤,當(dāng)時(shí)注銷那個人也沒有看?,F(xiàn)在2024年4月份稅局打電話來說這筆未分配利潤怎么分配,報(bào)表上有正數(shù)60000多的未分配利潤。那現(xiàn)在怎么處理?公司已注銷,稅局要問這筆未分配利潤怎樣處理?有什么方法解決?
@董老師你好,在線提問的
老師?我公司開了外經(jīng)證,按報(bào)稅戶登錄不上,按報(bào)驗(yàn)戶可以登錄,法人的個稅申報(bào)系統(tǒng)可以查詢到外省的個稅申報(bào)系統(tǒng),報(bào)個稅報(bào)不上,一直不報(bào)是不是也有問題?按報(bào)驗(yàn)戶登錄稅費(fèi)種認(rèn)定里什么稅費(fèi)種都沒有
個稅沒有全員申報(bào)的話,殘疾人保證金申報(bào)的工資數(shù)和匯算清繳工資薪金支出額要按哪個
老師,電子稅務(wù)局,要簽訂風(fēng)險(xiǎn)文書送達(dá)協(xié)議嗎
老師你好!怎樣核算沒有交的稅費(fèi),公司綜合稅負(fù)按為5.5%核算,一般納稅人是建筑裝飾公司,稅費(fèi)由房地產(chǎn)支付,目前房地產(chǎn)需要我們提供每年12月增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表,這樣是否可以核對公司交了多少稅費(fèi)是這樣嗎?老師指導(dǎo)一下
餐飲個體戶,轉(zhuǎn)賬給個人,但是開票是公司開票,這樣可以嗎
老師能不能詳細(xì)給我說下。代理記賬我們拿回來自己做。需要跟他們會計(jì)都交接啥?
請問老師,一筆業(yè)務(wù)利潤很高開發(fā)票會有影響嗎?一般納稅人
老師,物業(yè)管理公司,水費(fèi)的發(fā)票怎么開,是直接選擇差額開具還是全額簡易征收
老師,我們上月開的發(fā)票需要紅沖,這月有影響嗎
在2023確認(rèn)投資收益,也即是此筆分紅并入到母公司利潤當(dāng)中,在第四季度進(jìn)行納稅申報(bào),請問此筆在子公司當(dāng)?shù)匾牙U納的稅款能否在季度申報(bào)中抵免
你好,是可以進(jìn)行相應(yīng)抵免的?
季度申報(bào)如何申報(bào)
好像沒看到有對應(yīng)的位置可以填
你好,季度 的時(shí)候,根據(jù)利潤表的收入,成本,利潤總額填寫就是了?
并入母公司利潤,此筆分紅不就交所得稅?
你好,季度的時(shí)候,是并入利潤繳納所得稅 匯算清繳的時(shí)候,國外繳納的所得稅稅款,可以進(jìn)行相應(yīng)抵免 的 比如? 利潤總額 1000萬,國外所得100萬,國外繳納了所得稅25萬 那匯算清繳時(shí)候補(bǔ)交的稅款=1000萬*25%—25萬(假如國內(nèi)季度沒有預(yù)交所得稅)
那就是季度時(shí)不能抵減香港已繳納的稅費(fèi),匯算清繳時(shí)才可以抵減是嗎
境內(nèi)母公司是高新技術(shù)企業(yè),但當(dāng)時(shí)申請認(rèn)定并沒有將境外子公司經(jīng)常所得并到母公司中,請問取得此筆分紅在計(jì)算稅金時(shí)是否適合15%的稅率
假設(shè)此筆分紅為港幣1000萬,在計(jì)提時(shí)應(yīng)按哪個時(shí)點(diǎn)的匯率折算入賬,收到分紅又按什么匯率折算
你好,是匯算清繳的時(shí)候,才可以抵免的。 這個所得,是按境內(nèi)母公司高新技術(shù)15%的稅率 計(jì)提的時(shí)候,按對方宣告時(shí)候的匯率。收到分紅按收到分紅款項(xiàng)當(dāng)天的匯率
因?yàn)榫惩庾庸痉旨t的金額為稅后的,入賬確認(rèn)此筆分紅收入是否要折算為稅前金額?
你好,不需要這樣折算的?