您好,這種一般是按差額開的,3%的稅率,
物業(yè)公司收取的水費(fèi),可選擇差額簡(jiǎn)易征稅,開具3%普票,也可以一般計(jì)稅,全額開具3%專票是嗎,那這樣物業(yè)公司肯定不想開專票啊,因?yàn)殚_專票是全額開具,不久多交稅了嗎
老師,我公司是物業(yè)公司,目前水費(fèi)采用簡(jiǎn)易征收,我交的稅是簡(jiǎn)易征收的差額,但是我的水有一部分是自用,這樣差就是負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么處理呢
老師我公司是物業(yè)公司,水費(fèi)采用簡(jiǎn)易征收方式,我水費(fèi)的交稅金額是兩個(gè)簡(jiǎn)易征收的差,但是我有一部分水還是自用,我兩個(gè)差額是負(fù)數(shù),這要怎么辦
老師,我單位是物業(yè)公司,水費(fèi)辦理的是簡(jiǎn)易征收,簡(jiǎn)易征收的水費(fèi)可以開專票嗎
物業(yè)管理服務(wù)公司開具水費(fèi)發(fā)票是開:差額征稅-全額開票 還是差額征稅-差額開票?
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
我們跟自來(lái)水公司結(jié)算水一般是按月,這個(gè)差額開具怎么填發(fā)票
比如對(duì)方開給你10,你們收20,按這個(gè)差額10來(lái)開
直接只開10嗎?開票系統(tǒng)里有個(gè)差額征收,里面開具需要輸入發(fā)票抵扣信息
你把發(fā)票抵扣信息寫了,直接就會(huì)是10了
購(gòu)買水費(fèi),不是先買再賣嗎,自來(lái)熟公司不可能業(yè)主給我們買一次水,留給我們來(lái)一次發(fā)票吧
例如,某物業(yè)公司向業(yè)主收取了10000元的水費(fèi),但實(shí)際繳納給供水公司的水費(fèi)只有8000元,那么差額為2000元,需要繳納增值稅。增值稅的計(jì)算公式為:2000元×3%=60元
我知道這個(gè)怎么計(jì)算,我是不知道他具體怎么操作,因?yàn)樽詠?lái)水公司肯定給我開是一個(gè)月開一次發(fā)票,那我們給業(yè)主開,是人家買一次,我們開一次的話,在電子稅局上面填開差額征收改怎么填抵扣的發(fā)票信息
一樣的,把收到的這個(gè)信息填進(jìn)去
比如我們只開1000的發(fā)票,但是抵扣的發(fā)票是10000,那這個(gè)怎么填,直接填10000嗎
是的,如果只收到一張總的,就直接輸這一張就可以