?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
你好老師,我是增值稅一般納稅人主要業(yè)務(wù)是建筑裝飾裝修稅率9%全年最多有400的工程量,由于12月我公司新簽一筆材料購銷合同5800萬(營業(yè)執(zhí)照上有銷售材料),這個賬務(wù)處理怎么做呢?是跟工程一起做收入嘛?工程買的材料計入工程施工-材料,那這筆材料銷售合同購進的材料我又計入哪個科目呢?核算利潤的時候是在一張利潤表上反映出來嘛?這樣的話就會導(dǎo)致我報的增值稅負(fù)要低些會不會有問題引起稅務(wù)查賬?。ㄒ驗楣こ袒驹鲋刀惗愗?fù)按2%以上交的,而銷售材料按千分之3交的,報增值稅申報表時又是合并在一張表上報的,這樣全年總的稅負(fù)就只有1%)
我們房開企業(yè)有農(nóng)貿(mào)市場攤位 我們直接收取攤位的租金的話要繳納房產(chǎn)稅土地使用稅、增值稅按照9%繳納(不是老項目)及企業(yè)所得稅,這樣的話為了減少增值稅我們另外成立了一家運營公司運營,我們可以將其租金全部由運營公司收取及負(fù)責(zé)運營管理并且我們不收取運營公司(這樣可以說的過去嗎)這樣的話運營公司繳納的增值稅就按照小規(guī)模納稅人政策來執(zhí)行 少繳納增值稅及企業(yè)所得稅,此種情況房產(chǎn)稅土地使用稅由運營公司承擔(dān)嗎?運營公司享受財稅2019 12號文免房產(chǎn)稅和土地使用稅政策嗎?如果土地使用稅和房產(chǎn)稅只能房開企業(yè)去享受的話就沒必要租金由運營公司收取繳納相關(guān)稅費了 因為綜合下來兩個公司對這個租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的稅費可能差不多
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則??偣静橘~的時候。要求應(yīng)交稅費科目余額要和應(yīng)交稅費-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交,銷項沒有錯誤,但進項金蝶軟件沒有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會計2018年及2019年分別有多筆進項沒有做到軟件里,價稅合計數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本,所以銷項大,進項少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請教一下,怎么處理呢?
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則??偣静橘~的時候。要求應(yīng)交稅費科目余額要和應(yīng)交稅費-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報表和核對了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交,銷項沒有錯誤,但進項金蝶軟件沒有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會計2018年及2019年分別有多筆進項沒有做到軟件里,價稅合計數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本,所以銷項大,進項少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請教一下,怎么處理呢?
老師你好,是這樣子的,就是楊某這個人呢,他跟他們村里簽一份協(xié)議,有償使用村里集體用地,約定他使用這塊地也是由他這個人來交房產(chǎn)稅等相關(guān)稅費的。后來楊某又把這塊土地轉(zhuǎn)讓我司的法人使用,楊某,我司法人和村委三人簽了一份承包合同,村委明確表示不承擔(dān)稅費,然后楊某和我司法人沒有約定房產(chǎn)稅和土地使用稅誰交付,然后過今年我司在那塊地建立倉庫辦公樓,現(xiàn)在是每個月我司給村里繳納租金,然后稅務(wù)局要求繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅,請問是誰繳納?
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機會成本?
前任管理審計合伙人是在審計中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計合伙人在審計中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報表不管是月申報還是季申報還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費,可行性研究,監(jiān)理費應(yīng)該怎么做賬,財務(wù)會計和預(yù)算會計分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報發(fā)生異常:企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
您好,核算未交稅費時,建筑裝飾公司一般納稅人要按實際發(fā)生的銷售額和進項抵扣計算增值稅應(yīng)納稅額,按利潤總額調(diào)整后計算企業(yè)所得稅,附加稅費按增值稅的一定比例計提,5.5%綜合稅負(fù)率是合理的,房地產(chǎn)方要求提供12月增值稅和所得稅報表確實可以核對公司實際繳納的稅費情況,因為這些報表直接反映了當(dāng)期的應(yīng)納稅額和實際繳納金額。
現(xiàn)在有部分異地預(yù)繳還沒有預(yù)繳,那么現(xiàn)在的稅費就沒有那么多,怎樣告知對方,公司可以取回5.5%.稅費,把報表全部提供給他們就是可以核算出稅費情況,不提供他們,只提供完稅證明也可以證明交了多少稅費,這樣操作可以嗎?
怎樣可以讓房地產(chǎn)多支付點稅費,老師指導(dǎo)有什么好方法
?您好,您可以直接告知對方,由于部分異地項目尚未預(yù)繳稅款,所以當(dāng)前實際繳納的稅費確實少于按5.5%計算的應(yīng)繳稅費,公司后續(xù)會按規(guī)定補繳;同時提供完整報表確實能讓對方全面核算稅費情況,但僅提供完稅證明也能證明已繳金額,兩種方式都可以,不過建議提供完整報表更透明,這樣既符合稅務(wù)管理要求,也能讓合作方清楚了解公司的稅務(wù)狀況和后續(xù)補繳計劃。
現(xiàn)在把報表全部提供給對方,那么異地非常大,對方會不會不按5.5%支付稅費呢?如果提供給對方他們可以清楚了解我們盈利狀況,這樣對我們是不是不利呢?老師給我提供好方法
?您好,你可以只給對方看交了多少稅的證明,不用把公司賺多少錢的明細(xì)都給他們看,這樣既能證明你交了稅,又不會讓他們知道你的具體利潤情況;最好在合同里寫清楚他們必須按5.5%給你報銷稅費,不管實際多少,這樣就不會扯皮了,如果他們非要詳細(xì)報表,你就說這是公司機密,或者只給個匯總數(shù)據(jù),反正核心是把錢拿到手,又不能讓他們把你的底細(xì)都摸透了。
所以不能把報表提供給他們看,就說還有別的公司掛靠在,這樣看所得稅表也不能體現(xiàn)數(shù)據(jù),就按稅費5.5%這個應(yīng)該是合理稅費吧,主要是我們己經(jīng)墊付稅費,還有部分沒有預(yù)繳,給完稅證明只交了部分稅費,怕對方不給后期稅費,不知道用什么好方法讓他們給錢,對方就要看這些資料,咋辦老師
?您好,你可以直接告訴他們,公司有好幾個項目一起在做,所得稅報表是混在一起的,看不出單獨這個項目交了多少稅,咱們按之前說好的5.5%算稅費就行,這是行業(yè)里都認(rèn)可的合理比例;要是他們非要看單據(jù),你就把已經(jīng)交了稅的完稅證明給他們看,再寫個簡單說明,告訴他們還有一部分稅雖然沒交但已經(jīng)記賬了,肯定會按時交的,最重要的是讓他們先把該給的錢結(jié)了,剩下的稅錢咱們按合同走,別拖著不給。
現(xiàn)在他們就覺得按5.5%稅費高了,不想給,現(xiàn)在還要完稅證明,這個情況怎樣說,如果說有其他項目,那稅費不是還要交的高些嗎?他們質(zhì)疑這個稅費高問題,好何解決問題
?您好,咱們這5.5%的稅負(fù)真不算高,很多干咱們這行的都這個數(shù),要是他們覺得貴,那就讓他們多給點能抵稅的成本票,稅還能再降點,但要是沒票,這5.5%已經(jīng)是最合理的了;完稅證明好辦,我可以把之前的納稅記錄給他們看,證明咱們一直這么交的,而且稅是按總收入算的,不是按單個項目加的,所以不存在多算稅的問題;實在不行,咱們可以先按5%算,年底匯算清繳再補退,這樣兩邊都好說話。
好的,對方會說其它項目是否交的稅費會更高,稅費又混和一起,怎么確認(rèn)是這個項目的,是不是又說不清楚,按總收入核算,現(xiàn)在交的比5.5%要少,他們就是不想再給后期的稅費,所以才要求看增值稅報表,這樣也能反應(yīng)增值稅稅費情況,假如當(dāng)期成本票多,可以少交增值稅,是這樣嗎老師!這樣他們看整體報表就是能核算增值稅,是這樣嗎?那怎么辦呀
?您好,他們說得有道理,成本票多確實能少交增值稅,但咱們可以換個說法,就說咱們公司是按年統(tǒng)一核算稅費的,不是按項目單獨算的,所以增值稅報表只能看整體情況,分不出哪個項目交了多少;要是他們非要看,那就把報表給他們看,但要說明白,這上面顯示的稅是所有項目一起的,不是單獨這個項目的,而且咱們5.5%的稅負(fù)是按合同金額算的,不管實際交多少,這個錢他們都得給,因為這是合同里說好的,不然以后咱們公司要是稅交多了,他們也不能給咱們補,所以還是按合同走最公平。