你好,先把之前暫估入賬的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做購進的分錄?
老師,我有個賬務(wù)上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當時買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應商,現(xiàn)在供應商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
老師您好,我公司2017年、2018年采購原材料已經(jīng)入庫,并且已經(jīng)耗用,但至今供應商未開票給我司,我司也未付款,當時入庫時是: 借:原材料 貸:應付賬款暫估 現(xiàn)在已經(jīng)確定這些是不可能再來發(fā)票,也不會再付款,那我是否可以做這樣的分錄? 借:應付賬款暫估 貸:營業(yè)外收入-無需償付的應付款項
老師你好,我公司為家具生產(chǎn)企業(yè)的小規(guī)模納稅人,供應商給我們的原材料沒有要錢,我應該怎樣做帳?沒有要錢的原因,是之前發(fā)的那批原材料有問題,后來補發(fā)給我們的,三月份已入庫我當時是這樣做的:借原材料貸應付賬款,現(xiàn)在確定這一批原材料供應商不要錢,我應該怎樣做帳?
老師您好!我想問一下,我公司從供應商買入貨物,我公司提供了一些輔料給供應商,然后供應商開票過來,發(fā)票金額直接將輔料的費用扣除了,這個到票怎么做會計分錄?之前材料采購入庫時,我做了暫估:借:原材料 貸:應付賬款-暫估款(沒有扣除輔料費用)
你好老師,我公司是生產(chǎn)企業(yè)預付了一筆款50萬給供應商,沒收到發(fā)票,但材料已到并領(lǐng)用了。 分錄:借:預付賬款 50萬 貸:銀行存款 50萬 借:原材料—暫估 50萬 貸:預付賬款 50萬? 還是應付賬款50萬? 問題就是沒收到發(fā)票,我暫估入庫原材料的分錄,貸方我應該寫預付賬款還是應付賬款?下月收到發(fā)票要怎么沖? 車間水電費已付了10萬,也沒收到發(fā)票,那我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個車間水電費的成本?分錄該怎么寫?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
有跨年購進的,現(xiàn)在也可以紅沖嗎?
你好,是的,是可以的
老師,我是要找到之前的憑證一張一張來紅沖還是根據(jù)這發(fā)票的金額直接這樣紅沖?
你好,是找到之前的憑證,可以一次性紅沖?
我們換了會計,之前的暫估入賬的憑證(換了財務(wù)軟件)我找不到,只看到期初數(shù)那里的暫估數(shù)(截圖所示),現(xiàn)在該怎么辦,老師?麻煩教教我,謝謝!
你好,按之前暫估的余額,全部紅沖就是了 然后根據(jù)取得 的發(fā)票,再做購進的分錄?
老師,是按截圖里的余額:981232.9來紅沖嗎? 看不到原來的憑證,分錄是這樣做嗎,老師? 借:原材料-竹板 負的981232.9 貸:暫估 負的981232.9
你好,是的,是這樣的
收到的發(fā)票金額是95萬,暫估余額比發(fā)票的多,這怎么辦,老師?
是不是只能紅沖95萬的暫估金額?
你好,是的,是這樣的 (只能紅沖95萬的暫估金額)
老師,是用“期初余額”還是“年初余額”來紅沖?麻煩你看我截圖是用哪一個數(shù)據(jù)來紅沖?
你好,發(fā)票金額小于應付賬款—暫估金額的情況下,是按取得發(fā)票的金額紅沖?
老師,是用“期初余額”還是“年初余額”來紅沖?如是用“期初余額”紅沖的話金額小于95萬,如是用“年初余額”來紅沖,就是大于95萬 現(xiàn)在這截圖是紅沖的。老師,是這樣紅沖嗎?
你好,發(fā)票金額小于應付賬款—暫估金額的情況下,是按取得發(fā)票的金額紅沖? (是這樣紅沖的 )
老師,是不是這樣紅沖?這兩張加起來是95萬
后面這一張截圖是我根據(jù)發(fā)票這樣子做的,是不是這樣做,老師?
請仔細看我回復的內(nèi)容 發(fā)票金額小于應付賬款—暫估金額的情況下,是按取得發(fā)票的金額紅沖?
老師,是用“期初余額”還是“年初余額”來紅沖?我好看一下發(fā)票金額是大還是?。?
你好,發(fā)票金額小于應付賬款—暫估金額的情況下,是按取得發(fā)票的金額紅沖? 是用發(fā)票的金額,而不管? ?應付賬款—暫估的? 期初還是年初數(shù)據(jù)。