你好!你的稅率多少5%嗎
1.企業(yè)銷售C產(chǎn)品40件給丁公司,單價(jià)500元,價(jià)值2萬(wàn)元,增值稅率為13%,收到轉(zhuǎn)賬支票一張,已送存銀行。2.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷售產(chǎn)品成本,其中a產(chǎn)品銷售成本為5萬(wàn)元幣,產(chǎn)品成本為3萬(wàn)元。3.月末將本月產(chǎn)品銷售收入二十萬(wàn)元其他業(yè)務(wù)收入2萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入1萬(wàn)元,投資收益8000元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7萬(wàn)元,銷售費(fèi)用5000元,銷售稅金及附加4000元,管理費(fèi)用1萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用6000元。其他業(yè)務(wù)支出15000元,營(yíng)業(yè)外支出6000元,結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益。4.企業(yè)本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額100萬(wàn)元。按25%的所得稅率計(jì)算,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅。5.企業(yè)按稅后利潤(rùn)的10%提取盈余公積金。6.企業(yè)決定,本年給投資者分配利潤(rùn)10萬(wàn)元。
9、本月銷售甲產(chǎn)品10件,售價(jià)50000.00元/件,稅率13%,乙產(chǎn)品10件,含稅價(jià)60000.00元,稅率9%,已經(jīng)開(kāi)具銷售發(fā)票給對(duì)方,但未收到產(chǎn)品款。10、結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)出產(chǎn)品的銷售成本。11、計(jì)算本月銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,并計(jì)提稅金附加,城建稅5%,教育附加3%,地方教育附加2%。12、結(jié)轉(zhuǎn)本月相關(guān)成本科目和收入科目到本年利潤(rùn)。13、該公司企業(yè)所得稅25%,計(jì)算本月所得稅并出具會(huì)計(jì)分錄
9、本月銷售甲產(chǎn)品10件,售價(jià)50000.00元/件,稅率13%,乙產(chǎn)品10件,含稅價(jià)60000.00元,稅率9%,已經(jīng)開(kāi)具銷售發(fā)票給對(duì)方,但未收到產(chǎn)品款。10、結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)出產(chǎn)品的銷售成本。11、計(jì)算本月銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,并計(jì)提稅金附加,城建稅5%,教育附加3%,地方教育附加2%。12、結(jié)轉(zhuǎn)本月相關(guān)成本科目和收入科目到本年利潤(rùn)。13、該公司企業(yè)所得稅25%,計(jì)算本月所得稅并出具會(huì)計(jì)分錄
提問(wèn):老師,已知進(jìn)項(xiàng)稅額10957.97元,已知稅負(fù)1.6%,怎么計(jì)算出當(dāng)月的銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅收入,累計(jì)的不含稅收入3707161元,銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)了一部份,不含稅收入14945.13元,銷項(xiàng)稅額1942.87元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5963.54元,稅負(fù)定了1.6%,怎么倒推出客戶還需要開(kāi)多少金額的發(fā)票呀?我算不出來(lái)[捂臉],請(qǐng)老師幫幫忙,謝謝
企業(yè)銷售所生產(chǎn)的高檔化妝品,價(jià)款為200萬(wàn)元,(不含增值稅),成本是80萬(wàn)元,增值稅率為13%,消費(fèi)稅率為15%,款項(xiàng)已存入銀行(金額單位用萬(wàn)元表示)咋結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額是160咋算出來(lái)的
什么情況下不動(dòng)產(chǎn)租賃采用5%的稅率啊
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有陜西西安的老師?我有社保增員的問(wèn)題需要咨詢
成本模式下投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)公允模式下投資性房地產(chǎn)的損失和收入計(jì)什么科目
總賬是總分類賬嗎? 摘要寫1號(hào)到30號(hào)憑證匯總?
什么情況用5%的稅率啊
我們是珠寶加工廠,會(huì)有小時(shí)工,如果申報(bào)報(bào)酬是否還需要對(duì)方給我們開(kāi)票?
咨詢下:企業(yè)信用信息公示報(bào)告中的數(shù)據(jù),準(zhǔn)確嗎?一般如果作為外部證明資料,被認(rèn)可嗎?
上月留抵5萬(wàn),這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額4萬(wàn),銷項(xiàng)稅額7萬(wàn),我再開(kāi)多少票能達(dá)到增值稅稅負(fù)2.88%,我們是13%的稅率,可以發(fā)一下計(jì)算過(guò)程嗎?
裝配式建筑稅收優(yōu)惠政策是什么政策
稅務(wù)讓把往年的一些費(fèi)用減少。重報(bào)申報(bào)報(bào)表,那賬應(yīng)該怎么調(diào)?費(fèi)用對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金或銀行已經(jīng)支付了
增值稅稅率是13%
你好!不是。是所得稅稅率
是的 企業(yè)所得稅是5%
你好!你用2096-2096*3%/5%就是你的成本費(fèi)用了
那就是1257.6元 是嗎
你好!是的,就是這樣了
那不就是2096×3%?5% ,你前面怎么還寫減
我看了下你上面算錯(cuò)了 按我的公示來(lái)
這個(gè)是不是不考慮其他因素 ,根據(jù)收入倒推的成本
你好!是的,根據(jù)稅負(fù)率推出來(lái)的
要是有費(fèi)用的情況下,你這個(gè)公式就不能用是嗎?
你好!你如果有成本費(fèi)用,就不用了啊。你直接用費(fèi)用數(shù)據(jù)就好了。
要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本呀
現(xiàn)在就在想根據(jù)什么公式來(lái)倒推銷售成本
你好!我算出來(lái)的,是成本費(fèi)用的合計(jì),你減去費(fèi)用的部分,就是成本的部分
費(fèi)用有5千哦 ,不是負(fù)數(shù)啦
你好!這只能說(shuō)明,你沒(méi)辦法說(shuō)到那么高稅負(fù)了 你收入才2000,費(fèi)用5000.怎么可能有稅負(fù)呢
那像這種負(fù)數(shù)利潤(rùn)的 ,有沒(méi)有什么公式可以倒推銷售成本
你好!這個(gè)沒(méi)辦法了。算不了。 除非你知道利潤(rùn)是虧多少