你好借生產(chǎn)成本,貸周轉(zhuǎn)材料。 借,庫存商品,貸,生產(chǎn)成本。 借主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品。

老師餐巾紙和餐具的購進(jìn)領(lǐng)用分錄,看我做的對嗎? 購進(jìn) 借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品餐巾紙 貸:銀行存款 領(lǐng)用 借:銷售費(fèi)用-低值易耗品 貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 老師分錄做到這就結(jié)束了嗎?成本結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師好,計(jì)劃成本法下攤銷周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品時(shí): J:制造費(fèi)用等(實(shí)際成本) 材料成本差異(節(jié)約差異) D:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品-攤銷(計(jì)劃成本) 材料成本差異(超支差異) J:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品-攤銷(計(jì)劃成本) D:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品-在用(計(jì)劃成本) 這樣寫分錄對不
老師,請問下領(lǐng)用低值易耗品到制造費(fèi)用,再怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,酒店購買的拖鞋怎么寫會計(jì)分錄,借:周轉(zhuǎn)材料~低值易耗品貸:現(xiàn)金領(lǐng)用借:主營業(yè)務(wù)成本貸:周轉(zhuǎn)材料~低值易耗品這樣做嗎?
老師,從領(lǐng)用“周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品”到“生產(chǎn)成本”,再到“結(jié)轉(zhuǎn)成本”,這整個(gè)流程的分錄怎么寫?
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶



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好的,謝謝老師
您好!不用客氣的了
老師,我是一般納稅人。我倉庫發(fā)貨一批給到客戶,我還沒有開發(fā)票,客戶還沒付款,客戶已收到貨。老師,這怎么做賬務(wù)處理?
你好!借發(fā)出商品 貸庫存商品
我不做發(fā)出商品這個(gè)科目,直接 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 這樣對不對? 還是 借:應(yīng)收賬款 貸:庫存商品 是怎么做,老師?
你好!你第一個(gè)可以,當(dāng)不開票收入
這不開票收入有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
你好!沒什么風(fēng)險(xiǎn)了。不用擔(dān)心
哦。 還有個(gè)就是我原來購買貨物一批已入庫未付款,我是這樣做的, 借:原材料-竹板? 1萬 貸:應(yīng)付賬款 1萬 現(xiàn)在供應(yīng)商補(bǔ)開得專用發(fā)票給我,我是一般納稅人,我根據(jù)這發(fā)票該怎么做賬?
您好!不要在一個(gè)問題上一直追問別的問題。謝謝 紅字沖減然后按發(fā)票重新做
好的,不好意思,謝謝老師!
你好!不用客氣的了