同學,你好 借:原材料 貸:銀行存款
老師您好,我這邊有個餐飲公司,接了一個食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本。沒有轉(zhuǎn)為庫存商品,這樣子可以嗎?
老師您好,我這邊有個餐飲公司,接了一個食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本。沒有轉(zhuǎn)為庫存商品,這樣子可以嗎?用不用先入原材料,然后再轉(zhuǎn)營業(yè)成本?老師!還是可以直接做營業(yè)成本?
老師,我是餐飲服務(wù)業(yè),直接購進的豆腐魚和新鮮豬肉就可以領(lǐng)用了,可以不用經(jīng)過經(jīng)過原材料科目核算,這樣做會計分錄正確嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本--食材料35000 貸銀行存款/庫存現(xiàn)金35000,
老師公司是小規(guī)模,主業(yè)是經(jīng)營食堂,采購的食材我用的是原材料(食材到了直接領(lǐng)用的沒有做入庫)月底盤存有余額的情況下,會計分錄怎么做?
老師,公司是做食堂的,采購食材會直接使用,所以我用的是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 月底盤存有余額的情況下,怎么做會計分錄呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
月底盤存有余額的情況下,不結(jié)轉(zhuǎn)嗎 這樣銀行存款金額不就和對賬單對不上嗎
同學,你好 你采購的時候就用了銀行存款,這個銀行存款對的上的
在般貨款是下個月付,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,只有小額的才用的銀行存款
同學,你好 那你就用應(yīng)付賬款來做
老師,可能我沒表達清楚,我的意思是月未盤存后,原材料有余額的情況下,怎么做賬務(wù)處理
同學你好 有余額是很正常的情況,不用特別做分錄的
好的,那月末直接做結(jié)轉(zhuǎn)成本這一筆業(yè)務(wù)就可以了是吧
算出本月實際使用的主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(本月實際消耗成本) 貸:原材料 這樣做對嗎
同學,你好 嗯嗯,是的