同學(xué),你好 借:原材料 貸:銀行存款

老師您好,我這邊有個餐飲公司,接了一個食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本。沒有轉(zhuǎn)為庫存商品,這樣子可以嗎?
老師您好,我這邊有個餐飲公司,接了一個食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本。沒有轉(zhuǎn)為庫存商品,這樣子可以嗎?用不用先入原材料,然后再轉(zhuǎn)營業(yè)成本?老師!還是可以直接做營業(yè)成本?
老師,我是餐飲服務(wù)業(yè),直接購進(jìn)的豆腐魚和新鮮豬肉就可以領(lǐng)用了,可以不用經(jīng)過經(jīng)過原材料科目核算,這樣做會計分錄正確嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本--食材料35000 貸銀行存款/庫存現(xiàn)金35000,
老師公司是小規(guī)模,主業(yè)是經(jīng)營食堂,采購的食材我用的是原材料(食材到了直接領(lǐng)用的沒有做入庫)月底盤存有余額的情況下,會計分錄怎么做?
老師,公司是做食堂的,采購食材會直接使用,所以我用的是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 月底盤存有余額的情況下,怎么做會計分錄呢?
工資32000的話,個人所得稅是扣多少?麻煩具體的公式寫一下
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局不認(rèn)可低價轉(zhuǎn)讓(低于凈資產(chǎn))。因此,我們需要上傳補(bǔ)充協(xié)議,調(diào)整轉(zhuǎn)讓價格。那么補(bǔ)繳印花稅時,還是選擇第一次的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議日期嗎?
本月生產(chǎn)了產(chǎn)品,有了收入,也有成本,但是因?yàn)闆]錢交增值稅,不能全部開發(fā)票,成本票也不能當(dāng)時開過來,有的的拖一兩年,老板又要看當(dāng)月真實(shí)收入的賬,造成企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,成本庫存數(shù)也不對,應(yīng)該怎么處理
老師,電子合同效嗎
4、甲企業(yè)2022年12月31日銀行存款日記賬的余額為540元,銀行轉(zhuǎn)來對賬單的余額為830元。經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)以下未達(dá)賬項(xiàng):(1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票600元,并已登記銀行存款增加,但銀行尚未記賬。(2)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票450元,并已登記銀行存款減少,但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,銀行尚未記賬。(3)企業(yè)委托銀行代收某公司購貨款480元,銀行已收妥并登記入賬,但企業(yè)未收到收款通知,尚未記賬。(4)銀行代企業(yè)支付電話費(fèi)40元,銀行已登記減少企業(yè)銀行存款,但企業(yè)未收到銀行付款通知,尚未記賬。請編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
請問個人股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的金額等于所占未分配利潤的份額,這就屬于平價轉(zhuǎn)讓,就不需要繳納個稅了是嗎
老師,請教一下,15年的時候國家有個領(lǐng)軍人才的獎勵,就是大學(xué)教授a參與投資創(chuàng)立企業(yè),國家可以給企業(yè)獎勵,然后這部分獎勵里有一部分可以分給a,這個個稅報哪項(xiàng),當(dāng)時說是免個的
凈資產(chǎn)是指的所有者權(quán)益吧?是嗎,銀行續(xù)貸要填
老師您好,我們一家上海的公司,之前代辦辦理的經(jīng)營范圍有“貨物和技術(shù)進(jìn)出口”的,現(xiàn)在新增經(jīng)營范圍又要把之前已有的經(jīng)營范圍全部又填一遍,然后現(xiàn)在就彈出來要我們填報多證合一,其中有一項(xiàng)就是“進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人”,為什么之前代辦辦理經(jīng)營范圍又不需要填,現(xiàn)在一定要填嗎?
我們是老項(xiàng)目簡易計稅,對方開租賃服務(wù)發(fā)票給我們,是不是不能抵扣


月底盤存有余額的情況下,不結(jié)轉(zhuǎn)嗎 這樣銀行存款金額不就和對賬單對不上嗎
同學(xué),你好 你采購的時候就用了銀行存款,這個銀行存款對的上的
在般貨款是下個月付,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,只有小額的才用的銀行存款
同學(xué),你好 那你就用應(yīng)付賬款來做
老師,可能我沒表達(dá)清楚,我的意思是月未盤存后,原材料有余額的情況下,怎么做賬務(wù)處理
同學(xué)你好 有余額是很正常的情況,不用特別做分錄的
好的,那月末直接做結(jié)轉(zhuǎn)成本這一筆業(yè)務(wù)就可以了是吧
算出本月實(shí)際使用的主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(本月實(shí)際消耗成本) 貸:原材料 這樣做對嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的