同學(xué),你好 借:原材料 貸:銀行存款
老師您好,我這邊有個餐飲公司,接了一個食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本。沒有轉(zhuǎn)為庫存商品,這樣子可以嗎?
老師您好,我這邊有個餐飲公司,接了一個食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本。沒有轉(zhuǎn)為庫存商品,這樣子可以嗎?用不用先入原材料,然后再轉(zhuǎn)營業(yè)成本?老師!還是可以直接做營業(yè)成本?
老師,我是餐飲服務(wù)業(yè),直接購進(jìn)的豆腐魚和新鮮豬肉就可以領(lǐng)用了,可以不用經(jīng)過經(jīng)過原材料科目核算,這樣做會計分錄正確嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本--食材料35000 貸銀行存款/庫存現(xiàn)金35000,
老師公司是小規(guī)模,主業(yè)是經(jīng)營食堂,采購的食材我用的是原材料(食材到了直接領(lǐng)用的沒有做入庫)月底盤存有余額的情況下,會計分錄怎么做?
老師,公司是做食堂的,采購食材會直接使用,所以我用的是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 月底盤存有余額的情況下,怎么做會計分錄呢?
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)成品入庫的數(shù)量換算方式錯誤,少算了,導(dǎo)致成本過低,如何調(diào)整
老師,我們加盟商商戶都需要給客戶開票,就是我們能代理這個業(yè)務(wù)嗎?用什么方式去做比較合適呢?
銀行賬戶能看到余額嗎,未分配利潤和銀行賬戶余額不一致是什么原因
老師:租的鋼管 費和架子工人工費開在一張發(fā)票可以嗎?如果可以,合同用是不是得體現(xiàn)租賃費和人工費
老師精斗云怎么用,我之前做會計處理是手工電子表格做賬的,現(xiàn)在公司買了個金蝶的精斗云,我不會用
老師,直播行業(yè)是給稅務(wù)局上傳收入嗎,主播的個稅不是公司報的,是別的平臺報的,這樣有風(fēng)險嗎
請樸老師解答,老師我想請問一下,畫紅筆的地方,計算增值稅的時候,契稅為什么不扣
老師,個稅是按一年的累計收入核算嗎,
老師好如果預(yù)收減少900那資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,怎么調(diào),預(yù)收減少是因為預(yù)收結(jié)轉(zhuǎn)成收入了
老師,我賬上有個A單位欠我貨款,但是這個錢是由B單位來還的,他們兩個是一個法人,那這個需要準(zhǔn)備一個什么證明嗎?
月底盤存有余額的情況下,不結(jié)轉(zhuǎn)嗎 這樣銀行存款金額不就和對賬單對不上嗎
同學(xué),你好 你采購的時候就用了銀行存款,這個銀行存款對的上的
在般貨款是下個月付,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,只有小額的才用的銀行存款
同學(xué),你好 那你就用應(yīng)付賬款來做
老師,可能我沒表達(dá)清楚,我的意思是月未盤存后,原材料有余額的情況下,怎么做賬務(wù)處理
同學(xué)你好 有余額是很正常的情況,不用特別做分錄的
好的,那月末直接做結(jié)轉(zhuǎn)成本這一筆業(yè)務(wù)就可以了是吧
算出本月實際使用的主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(本月實際消耗成本) 貸:原材料 這樣做對嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的