你好;季度末如果確實低于標準30萬的; 要結轉到營業(yè)外收入科目的
小規(guī)模納稅人 每個季度未達30萬 免交增值稅 那賬面上應交稅費應交增值稅要轉到哪里?
老師,小規(guī)模季度增值稅需要做結轉未交增值稅處理嗎
小規(guī)模,季度末需要將應交稅費-應交增值稅轉入應交稅費-未交增值稅嗎?再繳納嗎?
老師,您好!請問小規(guī)模納稅人期末增值稅需要結轉嗎?借:應交稅費—應交增值稅,貸:應交稅費—未交增值稅,需要這樣嗎
老師 小規(guī)模納稅人當月的應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模) 這個月底還要結轉嗎?可不可以通過應交稅費-轉出未交增值稅過度一下 過度到應交稅費-未交增值稅 下面去呢?
我司在9月5號采購了一批貨,隨貨同行單的時間是9月5日,9月8號這批貨我司驗收入庫,供應商在9月10日開了發(fā)票,結果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時候,發(fā)現該張隨貨同行單其中一個品的單價有誤,但發(fā)票上的單價無誤,反饋給供應商,供應商針對這一個品重新開具一張正確單價的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當天日期9月25日了,請問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會不會虛開發(fā)票的風險?
老師好,請問多少金額的收據可以入賬?有行業(yè)和支出內容限制嗎?
請問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財務記賬,借:管理費用 貸:應付職工薪酬 ,這筆費用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個是幼兒園會計和一個出納一個會計一個辦公室,一個是建筑公司內賬會計和老板一個辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬,款B通過對公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請農產品專業(yè)老師回復,謝謝, 老師,農產品(部分自產自銷的一般納稅人)應稅項目和非應稅項目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團總部。營收也都直接轉進總公司。 我們的業(yè)務鏈是由我A公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護續(xù)費,但是A公司和C公司唯一的關聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費的分紅嗎?因為客戶都是我司成交后交接過去的。
用朋友的身份信息直播,提現后錢到朋友那里,他再轉給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
第一季度專票+普票沒有超過30萬,需要結轉到營業(yè)外收入,是嗎?
你好; 是的;普票部分轉營業(yè)外收入; 專票部分的減免的2%要轉營業(yè)外收入; 繳納1%?
分錄怎么寫呢
借應交稅費-應交增值稅; 貸營業(yè)外收入; 銀行存款
借應交稅費未交增值稅,貸營業(yè)外收入,也可以吧?
你好; 你用了未交增值稅明細嗎?這個是一般納稅人的科目
小規(guī)模也可以用吧?
小規(guī)模就用應交稅費-應交增值稅科目?