付款的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸,銀行存款 發(fā)票來了以后借成本費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款

老師你好 請(qǐng)問一下公司員工報(bào)銷項(xiàng)目上的費(fèi)用如何處理? 公司轉(zhuǎn)入備用金合計(jì)是:69218給他, 他費(fèi)用報(bào)銷85103.87 抵扣備用金之后公司打款給他30105.27 之前備用金掛在其他應(yīng)收款,請(qǐng)問老師這個(gè)如何做分錄。??。坎粫?huì)
某事業(yè)單位的行政部門實(shí)行定額備用金制度,2017年核定的金額為8000元,2017年8月1日財(cái)務(wù)部門開出現(xiàn)金支票,撥付行政部備用金定額8000元,此項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)做的會(huì)計(jì)分錄為。 借其他應(yīng)收款…行政部門8000 貸 銀行存款8000 請(qǐng)問老師,不理解備用金為何是負(fù)債類科目,備用金不會(huì)還會(huì)收回來吧,不理解借方為何不用費(fèi)用類科目,謝謝
請(qǐng)問老師:保證金支付用的個(gè)人賬戶(未做任何賬務(wù)處理),退到了公司賬戶(借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款),又以備用金的形式退給了個(gè)人(借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款),之前的這些賬是代理記賬公司做的,給我的回復(fù)是他們只管公司賬戶的賬,所以個(gè)人支付保證金沒有做賬務(wù)處理,憑證錄入也沒有在我們現(xiàn)在的系統(tǒng)上,現(xiàn)在該如何調(diào)整呢
老師,2021年月前臺(tái)員工預(yù)支一萬元備用金,之前的會(huì)計(jì)又沒有把這一筆備用金計(jì)提掛賬,總共是一萬,前臺(tái)備用金代客人付款1796消費(fèi)款,實(shí)際收回來的現(xiàn)金只有8204元,請(qǐng)問老師,我現(xiàn)在要如何做賬才能平呢
老師,2021年月前臺(tái)員工預(yù)支一萬元備用金,之前的會(huì)計(jì)又沒有把這一筆備用金計(jì)提掛賬,總共是一萬,前臺(tái)備用金代客人付款1796消費(fèi)款,實(shí)際收回來的現(xiàn)金只有8204元,請(qǐng)問老師,我現(xiàn)在要如何做賬才能平呢 賬面是沒有做過這筆-其他應(yīng)收款-借支備用金的
老師,現(xiàn)在工程物資是在申報(bào)表里是填在哪個(gè)科目了呢、》
老師,個(gè)人出租給公司辦公,要交稅嗎?要開什么發(fā)票稅率多少呀?
6萬的家具做5年折舊。每個(gè)月6萬*0.95/5/12=950累計(jì)折舊?,F(xiàn)在折舊完了,殘值3000怎么處理?需要做分錄嗎?家具還在使用
酒店個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營所得,彈出這個(gè)頁面要怎么處理
請(qǐng)問總分支機(jī)構(gòu)匯總申報(bào)分公司的企業(yè)所得稅申報(bào)表是按匯總金額申報(bào)還是按自己的收支金額申報(bào)?
本期印花稅怎么申報(bào),從賬目中如何找數(shù)據(jù)申報(bào)
請(qǐng)問購買小麥種合同可要交印花稅
老師,之前的,前年已銀行轉(zhuǎn)賬實(shí)繳注冊(cè)資本了在稅務(wù)上也交印花稅了,沒有在國家信息公示系統(tǒng)做公示,現(xiàn)在是否還可以補(bǔ)?
老師,子公司要注銷。有一定的虧損,清算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是不是要把這個(gè)虧損分配回母公司,說母公司憑什么資料做投資收益的虧損呢?
你好老師,我們進(jìn)貨的貨款全額付了,供應(yīng)商發(fā)票也給我們開了,但是貨沒發(fā)夠,我們已正常入賬,現(xiàn)在協(xié)調(diào)的是要退錢,沒回來的錢我們?cè)趺磼熨~


能做其他應(yīng)付嗎
如果是你先支付的話,不能記入到其他應(yīng)付款
好的 這個(gè)成本費(fèi)用,一般計(jì)入哪個(gè)科目呀
比如說是建筑業(yè)的話,用在項(xiàng)目上可以進(jìn)入到工程施工
好的 謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!
我們是屬于建筑業(yè) 但是我們是分包公司 就是中建分給我們的項(xiàng)目 我們做 這個(gè)算建筑嗎
你們這個(gè)也是算到建筑行業(yè)里面的