預(yù)付款已經(jīng)是預(yù)付款了,為啥沒(méi)有收到錢?

你好老師,建筑公司施工現(xiàn)場(chǎng)用的電費(fèi),需要給甲方付款,怎么做賬呢?只有收據(jù),是不是必須要讓甲方開(kāi)具發(fā)票?
建筑支付勞務(wù)費(fèi)發(fā)票7760,發(fā)票也收到了。需要代扣代繳個(gè)人所得稅,怎么做分錄呢。之前做的是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。收到發(fā)票,借工程施工,代應(yīng)付。就沒(méi)有計(jì)提個(gè)稅
老師,建筑公司收到預(yù)付款還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票怎樣做賬?
老師,有一筆工程款已預(yù)付給施工人員A,但是后期他開(kāi)具的發(fā)票是找B代開(kāi)的,但是我已經(jīng)預(yù)付給施工A錢 了,收款賬戶A和代開(kāi)發(fā)票B名稱不一致 ,怎么處理呢
建筑施工企業(yè),收到預(yù)付款后再開(kāi)發(fā)票怎么做分錄,確認(rèn)收入怎么做分錄
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒(méi)有票怎么報(bào)稅,
老師,就剛才問(wèn)題再問(wèn)一下,如果是一年還本付息的話,每個(gè)月做賬需要計(jì)提利息嗎?還是付本金時(shí)再直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開(kāi)一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺(jué)不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢


他們那在走流程 這樣的話還用做賬嗎 還是等錢到了 再做賬
你好,咱開(kāi)票了就要做賬,沒(méi)有收到錢也要做賬是這樣意思。借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
錢回來(lái)了就是借:銀存貸應(yīng)收? 對(duì)吧
對(duì)的分錄是正確的。
謝謝老師 建筑施工 我們是安裝分包 每個(gè)月都需要計(jì)提什么呢 或者需要月底做啥的 我用的是咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂的快賬軟件
一般就是計(jì)提工資 稅金。折舊和攤銷,其他就按實(shí)際。
工資不計(jì)提可以嗎 會(huì)有什么影響嗎 因?yàn)槭菕炜?我就是真實(shí)做賬
工資是按月發(fā)生就計(jì)提呀。不然咱成本費(fèi)用不準(zhǔn)確。
好滴 謝謝老師
不客氣問(wèn)題解決,請(qǐng)好評(píng),謝謝。